品质管理流程图.doc

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内部平常管理办法

文献编号

版本

A.0

IQC管理流程图

生效日期

制定部门

品质部

管理流程图

责任单位

相关文献及表单

材料入厂

材料入厂

仓库暂收置待检区

仓库暂收置待检区

开送检单

开送检单

按标准抽样

按标准抽样

IQC检查

IQC检查

检查结果定

检查结果定

相关部门决定NG

相关部门决定

OK

贴绿PASS标签

贴绿PASS标签

退货特采挑选贴蓝色标签贴红色标签贴黄色标签

退货

特采

挑选

贴蓝色标签

贴红色标签

贴黄色标签

仓库入仓置退货区

仓库入仓

置退货区

供应商

仓库

仓库

IQC

IQC

相关单位

相关单位

IQC

IQC、仓库

送货单据

收货单

送检单

MIL-STD-105EII抽样标准

IQC作业指导书

IQC检查报告

MRB会议

MRB会签单

限期改善告知书

标记贴纸

MRB会签单

限期改善告知书

制定

审核

核准

内部平常管理办法

文献编号

版本

A.0

供应商品质控制管理流程图

生效日期

制定部门

品质部

管理流程图

责任单位

相关文献及表单

IQC检查中发现的来料异常

IQC检查中发现的来料异常

生产中发现的来料异常

实验中发现的来料异常

品质异常联络单

品质异常联络单

跟进回复结果

跟进回复结果

提出解决对策NNG

提出解决对策

知会采购部

知会采购部

OK

跟进改善结果NG

跟进改善结果

继续跟进供应商回复结案

继续跟进供

应商回复

结案

IQC

IPQC

SQE/QE

供应商

SQE/QE

SQE/QE

SQE/QE

SQE/QE

来料检查规范书IQC来料不良检测报告

IPQC巡拉作业指导书

实验报告

品质异常联络单

改善解决报告

品质异常联络单

制定

审核

核准

平常内部管理办法

文献编号

版本

A.0

制程控制(IPQC)管理流程图

生效日期

制定部门

品质部

管理流程图

责任单位

相关文献及表单

生产领料生产投产

生产领料

生产投产

IPQC

IPQC首件确认

NG

重新调试

重新调试

OK

不良率较低量产 NG

不良率较低

量产

确认责任部门

确认责任部门

写纠正/防止措施OK NG

写纠正/防止措施

转下一工序

转下一工序

效果确认OK

效果确认

OK

IPQC检查结案

IPQC检查

结案

生产、工程分析因素

生产、工程分析因素

NGNG

OK

OK

批量生产

批量生产

生产课

生产课

IPQC

制造部

FQC

相关责任部门

相关责任部门

品质部(IPQC)

IPQC、制造部、工程部

制造部、工程部

品质部

领料单

SOP/产品作业流程表

检查记录/BOM

修理日报表

QC日报表

纠正/防止措施告知单

IPQC巡拉检查报告

纠正/防止措施告知单

首件检查报告

制定

审核

核准

平常内部管理办法

文献编号

版本

A.0

品质保证(QA)管理流程图

生效日期

制定部门

品质部

管理流程图

责任单位

相关文献及表单

成品包装OK

成品包装OK

入库检查

入库检查

开送检单

开送检单

按标准抽样

按标准抽样

QA检查

QA检查

OK

品质鉴定

品质鉴定

NG

OK

写纠正/防止措施

写纠正/防止措施

NG

验证措施盖QAPASS印章返工

验证措施

盖QAPASS印章

返工

OK

送仓库验收入库结案

送仓库验收入库

结案

制造部

制造部

制造部

QA

QA

相关单位

相关单位

品质部

制造部、仓库、品质部

成品送检单

MIL-STD-105EII抽样标准

QA检查报告

返工报告

纠正/防止措施告知单

再纠正/防止措施告知单

成品入库单

制定

审核

核准

平常内部管理办法

文献编号

版本

A.0

品质投诉解决管理流程图

生效日期

制定部门

品质部

管理流程图

责任单位

相关文献及表单

投诉内容/项目

投诉内容/项目

查核内容属实

查核内容属实

则否

因素分析

因素分析

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