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内审员管理办法
第一篇:内审员管理办法
内审员管理办法
一、目的为保证公司体系正常运行,公司聘任体系运行内审员进
行体系审核及运行辅导及监督,使其本单位及监督单位的体系符合运
行目的。保证公司基础管理的稳步提升。
二、范围
参加内审员培训并取得内审员资格证书后,经公司聘任为内审员
后,统一纳入内审员管理。
三、待遇
享受公司内审员补贴(在工资中发放)。
四、管理方法
1、内审员实施动态管理,一年为一个考核周期。
2、内审员采取定向辅导制度,除对本单位的体系负责外,采取相
对固定内部审核、监督其他2~3个部门的QES体系运行及改善提升。
相对固定内部审核部门,采取自愿选择和公司确定方式。
自愿选择和确定审核部门的原则:审核回避,①不得互相选择审
核、被审核;②不能选择存在直接上下游核心业务关系的部门。不能
自愿选择或不服从公司确定审核部门的内审员,视为自动放弃内审员
资质,公司不再聘任或安排执行内部审核工作。
3、考核成绩分为:外部审核+内部审核+临时审核+公司检查考
核=考核成绩。
公司检查考核的方面包括:①自我报告;②运行证据;③实际绩
效;④培训辅导绩效等四个方面。具体考核细则,另行公布!
五、实施时间
2014年1月——2014年12月
附:
1、内审员名单
2、内审员定向辅导明细表(确定后,另行公布)!
企管部
2014年2月
第二篇:内审员管理办法(范文)
内审员管理办法目的和适用范围
本标准规定了公司管理体系内部审核员的管理,以不断提高审核
员业务能力和审核质量,确保公司管理体系正常运行并得到持续改进。
本标准适用于公司开展内部管理体系审核和对外协厂家进行的体
系审核。2术语和定义
2.1采用GB/T19000-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-
2001标准中的术语和定义;
2.2受审核方:包括受审核的单位、部门和岗位;
2.3管理体系内部审核员:有能力实施管理体系审核和对外协厂家
进行体系性审核的人员,以下简称“内审员”;
2.4公司内部管理体系审核:以下简称“内审”;
2.5公司内部管理体系审核组:实施内审的一名或多名审核员,以
下简称“内审组”。通常任命内审组的一名审核员为审核组长。职责
3.1管理者代表
3.1.1负责内审员的业务监督并有权做出最终评价;
3.1.2负责内审员的任命;
3.1.3负责内审员参加审核期间的工作协调;
3.1.4授权内审组进行内审工作和对分承包方进行体系性审核。
3.2管理部
3.2.1负责公司内审员的统一归口管理,并组织内审工作。
3.2.2负责内审员的培训工作;
3.2.3支持分厂内审员的工作,积极配合内审,确保分厂管理体系的
持续有效运行。管理要点和流程
4.1内审员应具备的条件
4.1.1具有中专以上学历和初级以上技术职称;
4.1.2从事三年以上质量、环境、职业安全健康管理或施工技术管
理;或从事四年以上其他专业管理;
4.1.3具有一定的组织管理和综合评价能力;
4.1.4需接受内审员培训不少于78小时,并取得资格证书。
4.2内审员任命
4.2.1内审员必须由管理者代表任命。
4.2.2管理者代表授权组成内审组,进行公司内审和对外协厂家的体
系性审核。
4.3内审员的培训由管理部企管科负责。
4.4内审员的职责:
4.4.1遵守规定的审核要求;
4.4.2传达和阐明审核要求;
4.4.3有效地策划和履行所承担的审核职责;
4.4.4将观察结果形成记录,若开出不符合项报告,该报告的事实陈
述应与用作判定所引文件原文对应,否则无效;
4.4.5报告审核结果;
4.4.6验证所采取措施的有效性;
4.4.7收存和保护与审核有关文件:
a.按要求提交这些文件;
b.确保这些文件的
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