贸易公司GRS管理程序文件(1).doc

  1. 1、本文档共31页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
贸易公司GRS管理手册、贸易公司GRS程序文件、贸易公司GRS手册

□高度机密□机密文件■一般文件

版权属于?瑞晖国际企业有限公司,未经许可.禁止复印

瑞晖国际企业有限公司

GRS管理程序文件

修订记录:

版本

日期

修订原因

修订项目

修订内容描述

A/0

2024-3-7

新订

核准:刘建

日期:2024年3月7日

制作:吴佳

日期:2024年3月7日

□高度机密□机密文件■一般文件

瑞晖国际企业有限公司

GRS管理程序文件目录

文件编号:RH000

版本版次:A/0

文件阶层:二阶文件

第PAGE

第PAGE2页

文件编号

文件名称

日期

版本

RH001A

文件控制程序

2024-3-7

A/0

RH002A

记录控制程序

2024-3-7

A/0

RH003A

人员培训管理控制程序

2024-3-7

A/0

RH004A

合同(订单)评审程序

2024-3-7

A/0

RH005A

采购和外部供方控制程序

2024-3-7

A/0

RH006A

不合格品控制和召回程序

2024-3-7

A/0

RH007A

产品追溯控制程序

2024-3-7

A/0

RH008A

包装、产品标签和吊牌管理程序

2024-3-7

A/0

RH009A

销售服务管理程序

2024-3-7

A/0

RH010A

生产统计管理程序

2024-3-7

A/0

RH011A

客户投诉处理程序

2024-3-7

A/0

RH012A

内部审核控制程序

2024-3-7

A/0

RH013A

管理评审管理程序

2024-3-7

A/0

RH014A

ICS内部系统管理程序

2024-3-7

A/0

□高度机密□机密文件■一般文件

瑞晖国际企业有限公司

文件控制程序

文件编号:RH001A

版本版次:A/0

文件阶层:二阶文件

第PAGE

第PAGE2页

版权属于?瑞晖国际企业有限公司,未经许可.禁止复印

1.0目的

对GRS管理体系文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、作废和回收等流程进行控制,确保相关部门及时得到并使用有效版本文件。防止失效或作废的文件和资料被误用。

2.0范围

本程序适用于GRS管理体系相关文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、作废和回收等流程的控制。

3.0职责

3.1行政部负责体系文件的归文件管理。

3.2各相关部门负责部门使用文件的编制、使用和保管。

4.0工作程序

4.1文件的分类

4.1.1按文件性质分类

a)GRS生产管理手册(包括企业简介、GRS管理方针、目标、管理组织机构及相关人员的责任和权限、实施计划、内部检查、跟踪审查、记录管理、客户申/投诉的处理);

b)GRS生产的操作规程(为生产GRS管理体系所编制的程序文件);

c)GRS生产、采购、质量检验的各种记录;

d)外来文件(包括法律法规、产品标准和顾客提供的产品质量要求等)。

4.1.2按文件载体分类:

公司目前主要是以纸张性文件及图片记录为载体;

2文件的编写和审批有效性。

4.2.1GRS生产管理手册(包含程序)由GRS管理者代表组织编写,经总经理审核、批准后生效。

4.2.2操作规程由相关部门编写,管理者代表审核、总经理批准后生效。

4.2.3其他文件分别由相关部门编制,总经理审核、批准。

4.2.4文件发布前相关部门填写《拟稿纸》,经相关人员审批后予以发布,确保文件的正确、清晰、协调。

4.3文件的发放

4.3.1文件质检部根据对体系有效运行的需要,拟定《标准书变更申请单》,经总经理审批后执行。

4.3.2文件发放时办理登记手续,签字领用,填写《标准书签收记录表》。

4.3.3文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与GRS生产管理体系运行紧密相关的文件应为“受控”,由文控中心在封面加盖“受控”印章,注明分发号。

4.3.4当使用的文件严重破损并影响使用时,应到发放部门办理更换手续,仍沿用原文件分发号,破损文件由质检部文控中心收回。

4.3.5若文件丢失,应向发放部门说明丢失原因,申请补发。补发的文件应给予新的分发号,并注明原文件分发号作废。

4.3.6提供给认证机构和供方的文件,按内部受控文件处理。

4.4文件的评审

通过内部检查,跟踪审查对现有体系文件的适用性、协调性进行评审,必要时由质检部文控中心进行修订。

4.5文件的更改

4.5.1体系文件的更改,由GRS管理者代表组织实施。填写《标准书变更申请单》,

经总经理批准后实施。

4.5.2其他文件的更改,由相应部门填写《标准书变更申请单》,经原审核人员审批。若指定其他人员审批时,应获得审批所需依据的有关背景资料。

4.5.

文档评论(0)

Lee + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档