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审计监督机制内部审计制度作用--第1页

审计监督机制内部审计制度作用

一、内部审计制度的作用

内部审计的作用是内部审计职能的外在表现。内部审计在企

业管理中的作用,是内部审计部门行使审计职能、完成审计任务,

在实现审计目标过程中(或之后)产生的客观效果。

1、制约作用

内部审计通过对企业经济活动及其经营管理制度的监督检

查,对照国家的法律法规和企业的规章制度,按照审计工作规范,

揭示企业的违法乱纪行为,维护企业的经济秩序。主要有以下四

个方面:

(1)、制止违规违纪现象,保护国家财产和企业利益。

通过检查监督被审计单位执行国家财经纪律情况,制止违规

行为,有利于企业健康发展.

例如,山东齐鲁増塑剂股份有限公司审计科自成立以来,开

展财务收支审计,查出不合规问题15项,金额达305万元,均按

照国家法律作了整改或上缴财政。有效地防止了违法违纪行为的

产生,维护了财经纪律,教育了财务人员,为今后细化管理奠定

了基础。

(2)、披露经济活动资料中存在的错误和舞弊行为,保证会

计信息资料真实、正确、及时、合理合法的反映事实。纠正经济

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活动中的不正之风.事实上不少单位的信息资料不仅存在错误,

而且存在着具有造假性质的账外账“”和“两本账及私设小金库现“

象,因此,有必要强化内部审计监督,查错防弊,提高会计和审计

人员的业务素质。

(3)配合纪检监察部门,打击各种经济犯罪活动

内部审计部门通过开展财务收支审计、财经法纪审计、领导

干部离任审计,发现问题,查明损失浪费、贪污腐化行为,及时向

纪检监察部门提供证据和信息,采取措施,充分发挥审计的经济“

警察”的特殊作用。

2、防护作用

内部审计工作在执行监督职能中,对深化改革,降本増效起

到了保证、保障、维护作用。

(1)、为建立健全高效的内部控制制度提供有力保证。

为了适应WTO环境下的新形势,应对激烈的市场竞争,内部

审计人员有必要开展事前、事中、事后审计,内控系统的健全性

和有效性审计,风险审计及计算机审计,揭示并建议改正内部控

制制度存在的薄弱环节和失控点,提高企业管理水平。(2)、保障

国有资产的安全、完整.

内部审计人员应重视生产经营情况,对企业资产状况做到心

中有数,随时随地开展内部审计督查,提出有效措施,经济有效的

使用资产,确保国有资产保值增值,防止国有资产流失。

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(3)、降本增效,维护财经纪律。

有效地开展经济效益审计是当前企业内部审计工作的重点

和关键。降低成本增加效益,维护财经纪律是经济效益审计的出

发点.

例如:山东齐鲁増塑剂股份有限公司审计科自1989年建厂

初期就开始实行外委工程审计监督工作,成效显著。审查了公司

建设的全国性的大型工程项目DOP

四万吨、DBP二万吨、810酯、山东増塑剂技术开发中心中

试装置DOS、DOA项目、两万吨苯酐等基建工程项目及日常防

腐工程、检修工程、粤港城大酒店、兔巴哥食品公司等外委工程

项目,审查工程结算5700份,审查总价值__。15万元,审定值

__。30万元,审减值7819。85万元。通过审计工作的开展,不

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