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业务招待管理自查自纠

业务招待管理自查自纠

业务招待管理自查自纠

0000公司

xx年业务招待费用使用情况报告

(xx年十二月十九日)

000

各位代表:

大家好!

受000公司领导的委托,现将xx年度业务招待费的使用情况,向本

届职工代表大会予以报告,请审议。

一、业务招待费管理情况

在业务招待费使用过程中,我们遵循“必需、合理、节约”的要求,

妥善安排业务招待,严格执行业务招待费的开支范围和标准,自觉接

受各级监督部门的监管。具体做了以下工作:

1、健全制度,规范行为,严格执行业务招待费管理规定。xx年,公

司在资金安排上继续加大了管理力度,严格执行预算管理,紧缩开支,

降低可控费用。尤其在业务招待费的管理方面,按照业务招待费开支

范围和标准严格执行。目前我公司形成了内部检查工作不搞接待,对

外实行对等接待,谁主管谁负责接待,使公司的业务招待费管理进一

步规范化。

2、坚持勤俭节约,反对奢侈浪费,完成了业务招待费控制任务。

在业务招待费管理中,坚持勤俭办企业,认真贯彻落实公司有关廉政

业务招待管理自查自纠

建设和反腐工作的规定。做到既热情接待又不损企业形象,确保了业

务招待费的使用控制在管理目标之内。

二、业务招待费使用情况

xx年度我公司业务招待费用目标计划000万元,1-12月份实际发生

额为000元,业务招待费用控制在计划之内。我公司业务招待费主要

用于对外洽谈业务方面。针对车辆技术及检验问题与业务单位建立了

长期的往来关系,相互学习,交流经验,为提升客运公司车辆品质积

累了宝贵的经验,奠定了坚实的基础。业务招待管理自查自纠

以上是xx年度业务招待费管理使用情况,请代表们审议。谢谢大家!

第二篇、自查自纠报告

业务招待管理自查自纠

关于平潭综合实验区银行业协会财务管理情况自查的报告

福建银监局:

根据《福建银监局关于做好银行业协会财务管理情况自查的通知》精

神,我协会结合自身实际情况,专门成立了以常务副会长为组长的自

查自纠小组,对本单位的制度建设、制度执行以及收支管理等方面进

行了认真的自查自纠,现就自查情况报告如下:

一、制度建设。我协会成立之初,即制定出台了《平潭综合实验区银

业协会财务工作管理办法》,并经协会第一届会员大会讨论通过,

《办法》从财务收支、记账管理、禁止事项等方面进行了严格的规

范。

业务招待管理自查自纠

二、财务收支情况。在财务收入方面,我协会根据协会章程,向本协

各会员按年度收取会员费,会员费标准大致以各会员银行经营业务

规模为基准,具体会费标准为:国有四大行3万,业务招待管理自查

自纠

内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查,及时自纠

按照《福建银监局关于做好银行业协会财务管理情况自查的通知》的

要求,我协会对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务

管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

1、我协会所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。

2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。

其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。

3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行

为。业务招待管理自查自纠

4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的

行为。

6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置

收入的行为。

7、我协会单位资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小

金库”。

业务招待管理自查自纠

8、我协会根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关

人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控

制。

通过自查,我协会在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小

组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约,严格控制接待标准。第

三篇、单位内部食堂公款吃喝自查自纠报告

业务招待管理自查自纠

关于严禁在单位内部食堂违规公款吃喝奢侈浪费自查

情况的汇报

集团公司纪委:

根据《中共济宁市纪委关于严禁在单位内部食堂违规公款吃喝奢侈浪

费的通知》(济纪发[xx]8号)文件精神,近期我矿围绕违规公款吃喝奢

侈浪费等

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