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对审计问题的整改措施
篇一:关于20XX年审计报告中存在问题的整改措施
关于20XX年审计报告中存在问题的整改措施
1、非税收入及国有资产收益合计2213.68万元未收缴
国库。其中,应缴未缴预算收入344.11万元,应缴未缴国
有资产收益135万元,应收未收国有资产收益和国有企业产
权转让收入1734.57万元,影响了当年预算收入的完整性。
整改措施:县财政将阿克苏中坤旅游集团有限公司神木
园门票分成款85万元作为县级发展资金缴入县级发展资金
账户,未上缴国库,该款已于20XX年2月全额上缴国库。
国资办收博孜敦西井20XX年分红收益50万元未上缴国库,
该款已于20XX年2月全额上缴国库。
应收未收国有资产收益1734.57万元。其中塔格拉克牧
场46.73万元,青年农场436.84万元,共青团农场40万元,
水稻原种场10万元,木本粮油临场197万元,吉格代牧场
35万元,恰其力克牧场35万元,集富公司产权转让收入949
万元。以上款项已于20XX年2月全额上缴国库。
2、内部监管存在漏洞。银行存款13.76万元用途不明,
后又归还单位银行账户。
整改措施:办公室相关责任人已违反资金管理制度,已
被县纪律检查部门处理。经局委会研究决定,修改完善相关
管理制度,使其进一步加大内部监管力度。
3、挤占开行贷款配套资金50.23万元用于归还贷款本
金及利息,不利于开行贷款项目顺利实施。
整改措施:20XX年3月,因国库资金紧张,需及时归还
开行贷款基建项目利息50.23万元,经请示领导,同意从开
行贷款配套资金中先行支付贷款利息50.23万元,待国库有
钱时及时归还,目前,已报告县领导,正在归还中。
4、会计、出纳一人担任,会计核算不规范、会计凭证
为装订,财务岗位缺乏内部制约监控机制,容易发生错弊。
整改措施:针对该问题,局领导经过研究,已加强了人
员配备,会计、出纳已分开。并对账务管理责任人进行了处
罚,督促工作人员按照会计核算管理办法及时处理好账务,
目前已进入正轨。
篇二:审计整改措施1
关于X有限公司原X同志任期经济
责任的审计意见整改的回复
在此次审计报告中,审计发现的问题主要有x类,分
别是别是方面,根据审计报告中的建议,我单位对审计中
发现的问题进行了深入分析,制定了相应的措施,避免此类
问题再次发生,具体情况如下:
一、要坚持以制度管事,以制度管人
在坚决执行八项规定的同时,又在不断的完善《业务招
待费管理办法》、《差旅费管理办法》等规章制度,通过部
门培训、财务把关的方式,落实以制度管事,以制度管人的
管理手段,杜绝会议费、招待费等不规范的行为。
二、加强招投标及合同管理工作
(一)、加强招投标管理
一是要加强对招投标员工的培训,了解集团公司、大唐
国际以及我公司对于招投标工作的具体规定,学习相关制
度,使得招投标工作更加规范,实现科学管理。
二是招投标各相关部门要加强监督管理意识。公司监审
人员应该列席每一次招投标会议,积极的发挥自身作用,加
强对招投标工作的监督。
(二)加强合同管理
一是设立合同管理人员,从规范、完整、合理、准确、
可行等方面进行全面认真的审核,发现不足,应及时向管理
部门提出意见和建议,避免隐患。
二是完善合同管理制度,要严格规范合同的签订和审批
工作,通过现有的制度逐级审批,保证合同的真实、合理,
防范合同纠纷等风险。
篇三:如何做好审计的整改落实工作孙志学
当前做好审计查出问题整改落实工作
必须重点把握的几个问题
河东区审计局孙志学
审计工作的目的包括两个方面,一是要依法严肃查处
问题,二是要督促有关部门单位进行整改。发现问题、揭露
问题、抓好整改,是审计工作不可缺少的三个步骤。只注重
发现和揭露问题而忽视督促整改,发现的问题会不了了之,
审计的最终目的就不能实现,审计的作用就会大打折扣。一
项审计工作结束之后,必须督促被审计单位认真执行审计决
定,纠正存在问题,追究有关人员的责任;要督促他们吸取
教训,建章立制,堵塞漏洞,
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