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2023年审计部年度工作总结审计部终总结范文汇总六篇

【篇一】2023年审计部年度工作总结审计部终总结

3月30日至31日,xx年人民银行内审工作会议在南京召开。会议对人民银

行内审部门设立十年来的工作进行了全面总结,充分肯定了内审工作取得的成

绩,深入阐述了当前形势下做好内审工作的重要意义,明确了今后一个时期加

强内审工作的思路和重点,并提出了具体要求。会议对人民银行内审工作先进

集体和先进个人进行了表彰,宣布了xx年度优秀内审项目。人民银行党委委

员、行长助理郭庆平出席会议并讲话。

郭庆平在讲话中指出,自从xx年人民银行设立专门的内审部门以来,为人民

银行职能的依法有效履行做出了重要贡献。近年来,在加强队伍建设、履行审

计职能、创新工作管理、促进内控机制建设等方面开展了卓有成效的工作,促

进内审工作的质量和水平迈上了新的台阶。干部队伍建设不断加强,内审工作

基础得到进一步巩固。各级内审部门按照“监督同级、下查一级”这一基本工

作模式,采取全面性审计和专项审计相结合的方式,扎实开展了大量的审计工

作,充分发挥了内审工作查处违规、健全控制、服务管理、支持决策的职能作

用。在开展全面性审计的同时,各级内审部门还围绕人民银行中心工作和有关

重点领域,扎实开展各类专项审计,并加强对有关重点领域、重要事项的综合

性、持续性审计。根据审计发现的问题,各级分支机构和总行有关部门进一步

完善了管理制度、强化了控制措施,审计的建设性作用得到充分发挥。同时,

各级内审部门积极探索创新内审工作组织管理,切实提高工作水平;大力促进人

民银行内部控制机制建设,积极开展内部控制审计。

郭庆平强调,xx年,随着国际金融危机的进一步蔓延,我国经济发展面临着

严峻复杂的局面,这对人民银行履行金融调控、金融稳定、金融服务职责提出

了严峻的考验。新的形势和任务,对维护人民银行声誉和形象、提高人民银行

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社会公信力提出了新的、更高的要求。以科学、高效的内部审计工作,促进人

民银行职能的正确履行和人民银行事业的健康发展,是人民银行内审工作的根

本任务,是内审部门最重要的科学发展实践。

对此,郭庆平强调指出,一是要巩固基础,继续加强和深化合规性审计,通

过审计严肃查处违规,有效防范风险。要将抓住关键、突出重点作为制定审计

计划、配置审计资源的根本依据,通过对以往审计成果的认真梳理和综合分

析,确定合规性审计的重点领域和关键环节;要把查深查透、保证质量作为内审

工作管理的核心内容,同时作为内审人员的基本职业道德规范,坚持内部审计

的职业审慎性,在审计过程中善于发现线索,并且抓住疑点一查到底;要坚持立

足监督、着眼服务的工作理念,提高审计意见和建议的质量;要通过落实整改责

任、加强后续审计等方法,确保审计整改措施的贯彻落实。

二是积极拓展,全面履行内审工作职责,确保内部审计不留死角、不留空

白。内部审计要紧密围绕组织机构目标来开展工作,凡是可能影响组织目标充

分实现的领域,都应纳入审计关注的视野。

三是加大力度,进一步推进人民银行内控体系建设。首先,要在原来的分支

行内部控制指引的基础上,制定一个适用于人民银行全系统的内控机制建设指

南,以进一步全面推动内部控制建设工作。其次,要进一步加强对审计发现的

重要问题和有关典型案例的内控缺陷分析工作,为各级行领导和有关部门加强

管理、完善控制提供有价值的参考。再次,要继续完善并大力开展内部控制审

计工作,将内部控制审计确立为一种专门的审计类型。最后,内审部门要加强

内部控制、风险管理的理论研究和宣传工作,努力使风险和内控理念在全行系

统深入人心,探索组织开展内部控制自我评估等工作。

四是探索创新,切实推进人民银行内审工作转型。要善于总结自己的经验,

善于学习别人的经验,善于消化吸收再创新。

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最后,郭庆平希望人民银行内审人员要进一步发扬诚实守信、坚持原则、严

格自律、开拓创新精神,讲大局、讲团结、讲配合,成为一支作风过硬、业务

过硬、政治过硬的队伍。

【篇二】2023年审计部年度工作总结审计部终总结

公司审计部门领导年终工作总结报告

各位领导:

一、200x年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,

我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在

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