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企业内部风险控制体系构建
TOC\o1-2\h\u27225第一章内部风险控制概述 3
154841.1内部风险控制的概念与意义 3
304961.1.1概念 3
76091.1.2意义 3
105771.2内部风险控制的目标与原则 3
162711.2.1目标 3
277051.2.2原则 3
22351.3内部风险控制体系的构成 4
147491.3.1风险识别与评估 4
25441.3.2风险控制措施 4
198371.3.3风险监控与报告 4
33171.3.4内部审计与评价 4
31013第二章风险识别与评估 4
66542.1风险识别的方法与流程 4
60552.1.1方法 4
32632.1.2流程 5
305082.2风险评估的标准与工具 5
243142.2.1标准 5
260452.2.2工具 5
155172.3风险识别与评估的组织实施 5
177832.3.1风险管理组织 5
219272.3.2部门职责 6
274682.3.3员工参与 6
17521第三章内部控制制度的制定与实施 6
257783.1内部控制制度的制定原则 6
212673.2内部控制制度的内容与结构 7
255893.3内部控制制度的实施与监督 7
239第四章组织结构与职责分配 8
204954.1企业组织结构设计 8
291084.2职责分配与权限划分 8
72084.3组织结构调整与优化 9
31058第五章人力资源管理 9
276965.1人力资源政策与程序 9
216865.2员工招聘与培训 9
305125.3绩效考核与激励制度 10
23885第六章财务风险管理 10
238796.1财务风险识别与评估 11
137166.1.1财务风险识别 11
57446.1.2财务风险评估 11
80056.2财务内部控制制度 11
21726.2.1内部控制概述 11
286466.2.2财务内部控制制度内容 11
15166.2.3财务内部控制制度实施与监督 12
324456.3财务风险监控与报告 12
175516.3.1财务风险监控 12
326346.3.2财务风险报告 12
4619第七章信息技术应用与信息安全 13
59067.1信息技术规划与管理 13
321907.1.1信息技术战略规划 13
93817.1.2信息技术组织架构 13
109077.1.3信息技术管理制度 13
180247.2信息系统的开发与维护 14
207137.2.1系统开发流程 14
89237.2.2系统维护管理 14
304857.3信息安全策略与措施 14
2287.3.1信息安全策略 14
250767.3.2信息安全措施 15
19838第八章合规管理 15
348.1合规政策的制定与实施 15
256288.1.1合规政策制定的原则 15
290378.1.2合规政策的内容 15
222608.1.3合规政策的实施 15
47038.2合规风险的识别与评估 16
78838.2.1合规风险识别 16
300628.2.2合规风险评估 16
56288.3合规监督与违规处理 16
159658.3.1合规监督 16
2028.3.2违规处理 17
14789第九章内部审计与外部审计 17
136349.1内部审计的组织与实施 17
66379.1.1内部审计组织结构 17
182359.1.2内部审计职责 17
192839.1.3内部审计实施 17
3059.2内部审计的程序与方法 18
98829.2.1审计程序 18
309839.2.2审计方法 18
129789.3外部审计的协调与沟通 18
184409.3.1外部审计协调 18
3749.3.2外部审计沟通 19
26508第十章风险控制与持续改进 19
1692310.1风险控制策略与措施 19
4810.2风险控制效果的评估与改进 19
1641010.3风险控制体系的持续优化与完善 20
第一
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