上市公司内部控制信息披露研究.docx

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上市公司内部控制信息披露研究摘要

2010年我国财政部会同其他政府职能部门一同发布了《企业内部控制配套指引》(包括《企业内部控制应用指引》等18项应用指引、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》)等一系列对于内部控制信息披露的制度,我国上市企业所披露的内部控制的自评报告由一直以来的自愿性披露从而转变为强制性披露,但是近些年,仍有许多上市公司被爆出存在财务报告造假以及内部控制自评报告虚假披露的情况,如獐子岛事件,引起社会的巨大舆论,还有长春长生疫苗事件,对疫苗生产记录造假。这些事件都对市场造成了极其不良好的影响。本文采用文献分析法与数据分析法,分析我国上市企业现阶段的内部控制

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