- 1、本文档共18页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
保险公司内部风险管理制度
第一章总则
第一条为加强公司风险管理的内部控制,规范公司内
部风险管理行为,遵循中国保险监督管理委员会颁布的《保
险公司风险管理指引(试行)》、《保险公司内部控制基本
准则》、《保险资金运用暂行管理办法》等相关法律法规前提
下,特制定本制度。
第二条本制度所称“风险”,是指对实现保险经营目
标可能产生负面影响的不确定性因素,或偶然发生的,可能
导致经济损失、其不确定性后果将与发展目标有所偏差的事
件。
第三条本制度所称“风险管理”,是指公司围绕经营
目标,对经营中的风险进行识别、评估和控制的基本流程以
及相关的组织架构和措施。
第四条风险管理工作是建立在公司内部控制体系基础
上的,由公司董事会、经营管理层和公司员工共同参与、应
用于公司战略发展规划和公司内部业务的各个环节和部门
的,用于识别可能对公司造成潜在影响的事项并在其风险偏
好范围内管理风险的,为公司经营目标的实现提供合理保证
的风险控制过程。
第二章目标和原则
1
第五条公司风险管理的总体目标:
1、建立健全具有“事前风险识别与防范、事中风险监
测与完善、事后风险监督与整改”的现代风险管理体系,为
董事会和经营管理者实现经营目标和战略实施提供合理的
保证。
2、采用适当的风险管理方法和手段,确保内部控制合
规、有效、满足管理需求,风险得到有效防范。
第六条公司风险管理遵循以下原则:
1、全面管理与重点监控相统一的原则。各职能部
门与业务单位应与专职风险管理部门相互配合,建立覆盖所
有业务流程和操作环节,能够对风险进行持续监控、定期评
估和准确预警、持续跟踪的全面风险管理体系,同时根据公
司实际有针对性地实施重点风险监控,及时发现、防范和化
解对公司经营有重要影响的风险。
2、独立集中与分工协作相统一的原则。风险管理
部门建立全面评估和集中管理风险的机制,保证风险管理的
独立性和客观性,同时强化各职能部门的风险管理主体职
责,在保证专职风险管理部门与各职能部门之间分工明确、
密切协作的基础上,使业务发展与风险管理工作有效推进,
实现对风险的过程控制和监督。
3、充分有效与成本控制相统一的原则。由专职风险管
理职能部门牵头,各职能部门和业务单位配合建立起与公司
经营目标、业务规模、资本实力、管理能力和风险状况相适
2
应的风险管理体系,同时合理权衡风险管理成本与效益的关
系,合理配置风险管理资源,实现适当成本下的有效风险管
理。
第三章组织架构及职责
第七条公司在总裁室下设风险管理委员会,并授权风
险管理委员会负责全面风险管理工作。总公司设置专职风险
管理部门,作为对公司全辖风险管理具有全面组织、协调、
监督职责的部门;各职能部门及业务单位设风险管理责任
人,负责监督部门内及对应职能条线风险管理控制、执行情
以及协调总公司相关风险管理事务;分公司设置风险管理
岗,业务上受总公司专职风险管理部门指导,负责组织、协
调、监督业务单位及辖内风险管理事务。
第八条风险管理委员会全面了解公司面临的各项重大
风险及其管理状况,监督公司风险管理体系运行的有效性,
主要职责是:
1、研究制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹
配的风险管理政策和制度;审议、批准确定公司风险管理的
总体目标、基本政策和工作制度,确定公司可以接受的风险
水平,批准各项风险管理业务的政策、制度和程序;
2、研究制定重大事件、重大决策和重要业务流程的风
险评估报告以及重大风险的解决方案;
3、审议确定公司风险管理机构设置及其职责;
3
4、审议公司年度风险评估报告;并提交董事会审计委
员会审批;
5、审批关键性风险分类结果、评估和关键性风险的应
急、解决方案;
6、指导风险管理部门具体开展相关工作;
7、指导、协调和监督各职能部门和业务单位开展风险
管理工作;
第九条风险管理职能部门作为对公司全辖风险管理具
有全面组织、
您可能关注的文档
最近下载
- 2024年河北省继续医学教育公共必修课参考答案.docx VIP
- 探究中国传统文化在英语教学中的渗透策略-来源:校园英语(第2018013期)-河北阅读传媒有限责任公司.pdf VIP
- 《树真好》幼儿园大班语言PPT课件.pptx VIP
- 初中英语教学渗透中国传统文化的路径探究-来源:校园英语(第2021044期)-河北阅读传媒有限责任公司.pdf VIP
- 实验室安全风险分级管控制度(经典完整版).pdf VIP
- 太极扇课程纲要.docx
- 动物干细胞培养技术.ppt VIP
- 历年高考化学锂(离子)电池试题汇编.pdf
- 2024年免疫组化染色仪行业研究报告及未来五至十年预测分析报告.docx
- 《我爱家乡山和水》教案 道德与法治教案3.pdf VIP
文档评论(0)