质量管理体系内审计划.pdfVIP

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质量管理体系内审计划--第1页

年度内审计划

编号:LD/JL

审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性;

审核范围XXXXX产品的生产和服务全过程;

a)ISO9001:2008;b公司质量管理体系文件;

审核依据c公司适用的法律、法规;d合同;

时间

实施项目及要点2003年负责人协助人

1、成立内审组管理者代表

2.开展质量管理体系内部审核

3、不合格项纠正

4、跟踪审核

5、完善各部门内审检查表

6、开展管理评审

7、接受第三方正式审核

备注

批准

编制人批准人

日期

审核实施计划

质量管理体系内审计划--第1页

质量管理体系内审计划--第2页

编号:LD/JL-8.2.2-02

1、审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有

效性;

2、审核性质:内部审核

3、审核范围:XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门;

4、审核依据:ISO9001:2000标准,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品

标准;

5、审核组长:第一组组员:第二组

审核日程审核时间审核活动安排审核条款

8:00-8:

首次会议

30

8:30-9:

总经理,,,,5.4.1,,,,,,

30

9:30-10:

管理者代表4.2.1,,,,,

00

第一组

:00-12:

办公室4.2.1,,,,,,,,,,

00

:00-16:

供销部5.5.1,,,,,,,,,,,,

30

:30-17:

审核组会议

00

5.5.1

8:00-12:

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