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会计实操文库
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关于地产企业增值税和所得税年度申报销售额不一致的情况说明
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《关于[企业名称]增值税和所得税年度申报销售额不一致的情况说明》
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尊敬的[税务机关名称]:
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我司[企业名称],统一社会信用代码为[具体代码],现就我司在增值税和所得税年度申报中销售额不一致的情况作出如下说明:
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一、差异情况概述
在本年度的税务申报中,我司增值税申报销售额为[具体金额1],企业所得税申报销售额为[具体金额2],两者之间存在一定差异。
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二、差异原因分析
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1.收入确认时间差异
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-增值税方面,根据税法规定,销售不动产在收到预收款时,按照3%
ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年,从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验,欢迎志同道合的朋友相互交流学习,共同探讨,共同进步。
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