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集团审计组成部分(十五篇)--第1页
集团审计组成部分(十五篇)
集团审计组成部分篇一
1、执行集团及下属子公司财务审计、管理流程审计、
离任审计等方面的审计项目;
2、通过审计查处重大管理问题或个人舞弊问题,识别
管理改进机会,并提出改进建议,跟踪整改情况;
3、协助完善内审管理制度,编制审计案例、审计指南
等;
4、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、30岁以下,全日制本科及以上学历,会计学、审计
学、法学或相关财经、金融类;
2、具有3年及以上大型上市企业审计工作经验,具有
主审经验优先;
3、熟悉审计专业知识,以及企业风险管理、内控建设
等相关知识;
4、具有较强的逻辑分析能力,书面及口头表达能力;
5、具有企业反舞弊调查侦办、政府审计等工作经验优
先;
6、具备cia、cpa、cfe等审计、财务等相关职业/执业
证书,具有更高级别技术职称优先;
7、同时具有法律相关资格优先;
8、能适应出差。
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集团审计组成部分(十五篇)--第2页
集团审计组成部分篇二
职责:
1、协助审计经理制定年度财务审计计划,草拟各项审
计实施方案,负责审计方案实施,能够独立撰写审计报告。
2、负责财务收支审计、专项资金审计,检查会计原始
凭证真实性、会计核算的准确性、合规性,财务报表完整性;
3、公司经营审计:对企业年度经营成果和运营做全面
审计;
4、检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完
成情况,为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据;
5、进行财务法纪审计,对严重违反财经纪律、侵占公
司资产、严重浪费等形为进行全面审计,以维护公司生产经
营活动的正常秩序和财务的完整;
6、开展中高层领导干部离职审计;
7、协助完成项目其它方面的专项审计工作;
任职资格:
1、教育程度:大专及以上学历,会计或财务管理相关
专业毕业;初级会计以上职称优先;
2、工作经验:3年相关专业工作经验,有房地产审计工
作经验优先录取。
3、年龄:30-45岁;
4、其他条件:
1)熟悉国家相关会计政策法规;
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集团审计组成部分(十五篇)--第3页
2)熟练使用财务软件,办公软件;
3)沟通协调能力强,有责任心。
集团审计组成部分篇三
职责:
1.按照集团年度经营计划,制定年度内部财务审计工作
计划,明确年度审查要点;
2.负责对公司管理制度的建立是否完善,内部控制制度
是否科学、有效等进行审计;
3.负责对公司的财务预算及财务收支情况进行审计;
4.负责对公司的资产、负债及损益情况进行审计;
5.负责对公司的投资及经营状况进行审计;
6.负责公司合作经营和合作项目的合同执行情况、投资
及财产的经营使用状况、效益进行审计;
7.负责对总部及下属公司离任或调任的总经理级(含)
以上人员及特殊岗位人员进行任期内或离任审计;
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