集团化管控办法.pdfVIP

  1. 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

集团化管控办法--第1页

集团化管控管理办法

1.目的

为保证集团公司整体战略目标和经营计划的全面实现,使集团化管控做到“集

权有道、分权有序、行权有度”,特制订本管理办法;

2.适用范围

本办法适用于××集团有限公司及下属子公司;

3.管控方式

集团委派管控方式

3.1.1子公司的总经理、财务、人力/综管经理由集团委派,薪资由集团核发;每月

子公司汇总绩效考核分值,报集团审批后核发薪资,集团委派人员享受所在公司的

奖励与福利,奖励由集团公司对口管理部门的分管领导审核后予以发放;

3.1.2集团公司分管领导对委派到子公司的财务、人力/综管经理有人事调动权,

调动人员手续经总裁批准后各子公司遵照执行;

集团业务管控方式

3.2.1集团业务管理的部门为财务部、人力部、建筑部、精装部、景观部、工程部、

发展部、信息部、投资部、党工办、企划部、资金运营部、行政部;

3.2.2集团管控部门在对子公司业务管控的部门经理有直接考核权,考核分值由

集团分管领导签发至子公司总经理执行,子公司分管领导逐级承担连带责任;子公

司已自行考核的,集团公司管控部门不再重复考核;

3.2.3集团管控部门有权下达经营计划的补充任务,下达的补充任务由集团分管

领导签发后转子公司总经理执行,集团管控部门负责补充任务的追踪、落实、预警、

考核;

集团化管控办法--第1页

集团化管控办法--第2页

集团业务监督管控方式

3.3.1集团业务监督管控部门为审计部、督导部;

3.3.2集团审计部、督导部对集团各管控部门及子公司对口部门有监督、检查、指

导和

服务的职能;集团审计部、督导部在对集团管控部门的监督、检查中发现问题有直

接考

核权,在对子公司对口部门检查工作中如发现存在的问题,汇总后由分管领导签发

后转

子公司总经理执行,集团审计部、督导部负责任务的追踪、落实、预警、考核;

3.3.3集团监督管控部门有权下达经营计划的补充任务,下达的补充任务由集团分

管领

导签发后转子公司总经理执行,集团监督管控部门负责补充任务的追踪、落实、预

警、

考核;

4.管控标准

集团公司管控部门每周定期或不定期到各子公司对口部门检查工作,外地公司根

管理要求进行检查;集团各管控部自行制定适合本管控部门使用的管控检查表格,

表格

中包括检查项目、内容、检查的时间、被检查部门、检查的细则等,在检查过程中

有专人填写检查记录,检查内容记录要准确、真实、不漏项、不错记;集团各管控

部在检查中如发现违反公司规定的,可按照公司制度要求分值直接对被检查部门

集团化管控办法--第2页

集团化管控办法--第3页

负责人及分管领导进行逐级连带考核;

集团公司高层领导到子公司检查工作时,提前1个工作日与子公司总经理取得联

系,

由子公司总经理亲自陪同或对口专业副总陪同或指定专人陪同,并派专人做好各

项工作

检查记录,对检查中存在的问题由记录人整理汇总报高层领导签字确认后1个工作

日内转子公司总经理签发,总经理按检查记录要求时间监督整改完毕;

集团管控部门到子公司检查工作时,提前1个工作日与子公司专业对口部门的主

管领导取得联系,由子公司专业对口部门副总或部门经理陪同,检查人员做好各项

工作

检查记录,对检查中存在的问题由检查人整理汇总经被检查部门经理签字后1个工

作日内转子公司总经理签发,总经理按检查记录要求时间监督整改完毕;

5.业务管控实施细则

财务部:对各子公司财务部进行业务管控;

财务核算管控:集团财务部每月对子公司财务核算的合规性、真实性、准确

性、及时性进行监督、检查、指导与服务,确保财务安全;

成本管控:集团财务部每月对子公司的成本进行监控、检查和分析,对超出既

定成本比例的公司相关责任人按财务管理办法规定予以考核,情况严重者予

以经济处罚或追究相

文档评论(0)

xin999 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档