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三、审计工程检查工作底稿

使用说明:

1.检查问卷是基于适用的广泛性而设计的,并不意味着所有的

检查工程都要按照问卷中所列的各项检查内容逐一实施。在现场检查

过程中,检查人员应当根据被检查事务所的业务特征、规模等,结合

质量控制制度检查,确定财务报表工程的检查重点进展检查。

2.2007年1月1日起,新企业会计准那么开场施行。不同的审

计工程,可能适用不同的会计标准,如新企业会计准那么或原企业会

计准那么。在设计审计工程检查工作底稿时,本手册已考虑企业会计

准那么的差异对检查问卷的检查内容的影响。对于仅适用执行新企业

会计准那么的审计工程的检查问卷,其标题后缀贯以〔※〕标示;对

于仅适用执行原企业会计准那么的审计工程的检查问卷,其标题后缀

〔△〕标示;同时适用执行新企业会计准那么或原企业会计准那

么审计工程的检查问卷〔即通用检查问卷〕,其标题不贯以任何后缀。

针对后者通用的检查问卷,其具体检查内容中某条款可能仅涉及适用

不同的企业会计准那么,那么在其条款序号前分别〔※〕或〔△〕

标示予以区别。因此检查人员应根据审计工程执行的企业会计准那

么,选择所适用的检查问卷与检查程序。

3.在实施重要报表工程的检查过程中,检查人员应根据专业判

断,对重要审计程序的实施情况进展重点检查,并对重要的审计程序

加以标示。对于不适用的重要审计程序应在“备注/索引〞栏说明原

因。对于未按照执业准那么的要求执行审计程序的重大事项,检查人

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员应附详细的说明、检查证据的复印件等,并在“备注/索引〞栏标

注索引号。其他非重点检查工程、非重点检查程序,检查人员可以根

据经历与专业判断予以简化。

4.以实质性程序检查问卷为例,应当在“检查说明〞中详细说

明的内容包括但不限于:

〔1〕重点说明重要审计程序是否实施以及实施是否到位,重要

审计证据的收集是否充分、适当;

〔2〕列明违反的准那么或制度条款,并分析其可能产生的影响;

〔3〕对审计中发现的差异或相互矛盾的证据是否已查明原因并

消除疑虑;

〔4〕对未实施的重要审计程序是否实施了满意的替代程序;

〔5〕对所有重大工程、异常工程或涉及特别风险领域的工程是

否实施了针对性强的应对措施。

5.检查组在内部充分讨论后,应当对事务所遵循审计准那么情况

进展评价。具体评价内容如下;

〔1〕审计规程〔程序〕设计的适当性

①是否制订:是否按照审计准那么的要求,在所有重大方面建立

了完整的审计规程、程序?

②是否适当:设计的审计规程、程序是否符合审计准那么要求,

切实贯彻风险导向审计的理念?

〔2〕审计程序实施、审计证据获取的情况

①是否按照审计准那么与审计规程要求并贯彻风险导向审计理

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念:是否按照审计准那么与事务所审计规程的要求,根据业务实际情

况,围绕重大错报风险的识别、评估与应对,方案并实施审计工作?

②重要审计程序是否实施到位:执业中是否执行有关审计规程,

重要审计程序是否实施到位?重大工程的审

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