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财务报告编制制度模板(5篇)--第1页
财务报告编制制度模板
预算编制与财务分析制度
一、预算编制
(一)、预算管理要点
1、预算部署。集团公司总裁办根据总裁确定的工作目标和任务,于每年____
月初部署集团公司下年度全年预算工作,集团公司财务部设计细化预算方案、表
格,填报说明并下发各编报公司和部门。
2、组织保障。各编报公司要成立预算编制领导小组,总经理亲自挂帅,各职
能部门负责人共同参与,分工负责,完成本公司或部门预算编制工作。
3、编报范围。集团公司范围内所有分、子公司均应编制预算。
4、编报方法。编制预算采用上下结合、综合平衡方法,自上而下分解目标、
明确任务,自下而上层层填报、逐级审核把关、汇总,最终进行综合平衡。
5、预算审批。集团公司财务部收集汇总总体预算,呈集团公司总裁办平衡论
证、上报集团公司总裁批准,各分、子公司预算由各分、子公司平衡、论证、审
批。
6、)预算控制。各编报部门要发挥预算指导、约束作用,根据审批后的预算
开展日常经营管理活动,集团公司根据各公司部门预算和实际执行情况进行分
析、考核、评价。
7、编制原则。
①、必须考虑到逐步逼近集团公司发展中长期目标。
②、当年指标增长必须符合实际状况和市场发展趋势。
③、在综合考虑投入前提下,利润增长必须高于费用增长。
(二)、预算内容及表式
第1页共24页
财务报告编制制度模板(5篇)--第1页
财务报告编制制度模板(5篇)--第2页
1、集团公司资金预算表。(见附表1)
2、子公司公司资金预算表。(以伟成置业为例)(见附表2)
3、子公司收入预算表。(以伟成置业为例)(见附表3)
4、子公司房产销售收入预算明细表。(以伟成置业为例)(见附表4)
5、子公司开发项目投资预算表。(以伟成置业为例)(见附表5)
6、子公司开发项目投资预算明细表。(以伟成置业为例)(见附表6)
7、子公司固定资产投资支出预算表。(以伟成置业为例)(见附表7)
8、子公司期间费用支出预算表。(以伟成置业为例)(见附表8)
9、子公司对外投资支出预算表。(以伟成置业为例)(见附表9)
10、子公司税收支出预算表。(以伟成置业为例)(见附表10)
11、子公司借、还款预算表。(以伟成置业为例)(见附表11)
12、子公司人力预算表。(以伟成置业为例)(见附表12)
13、集团目标利润预算表。(见附表13)
二、财务分析与评价
财务分析是以财务报告及其他相关资料为主要依据,对财务状况和经营成果
进行评价和剖析,反映运营过程中的利弊得失和发展趋势,从而为改进财务管理
工作和优化经济决策提供重要的财务信息。财务分析既是对已完成的财务活动的
总结,又是财务预测的前提。是评价公司经营成果和财务状况的文件,为公司加
强经营管理和决策提供财务依据。鉴于集团公司特点,财务分析要按公司总部、
子公司等不同口径反映列示。子公司财务分析由子公司
财务部门完成,交财务部汇总出集团公司财务分析。集团公司财务状况要做
到每周有说明,每月有分析。
(一)、分析内容
1、经营成果分析
第2页共24页
财务报告编制制度模板(5篇)--第2页
财务报告编制制度模板(5篇)--第3页
①、集团总体利润目标达成分析。与预算比。
②、子公司利润目标达成分析。与预算比、与上年同期比。
③、收入目标达成分析。与预算比、与上年同期比。
④、成本目标达成分析。与预算比、与上年同期比。
⑤、费用目标达成分析。与预算比、与上年同期比。
2、投资回报分析
①、项目投资收益率分析。与预算比、与同行业比。
②、项目回收期分析。与预算比、与同行业比。
3、财务状况分析
①、资金结构比例分析。分析本期资产负债表、利润
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