单位档案管理制度(精选5套).docx

  1. 1、本文档共26页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

档案管理制度

(试行)

第一章总则

第一条目的

1.为了规范公司档案管理工作,特制定本制度。

2.本制度适用于档案的收集归档、编目、保管、借阅、清理等各项事宜。

第二条管理部门

1.公司档案管理工作由行政部负责,文书结束后,原稿由行政部归档,经办部门根据实际需求留存复印件。如因业务需要,原稿须由经办部门保管,应经行政部负责人同意后妥善保存,行政部以复印件归档。

2.公司档案分类目录及编号原则由行政部统一制定。

3.各部门安排档案兼职管理员,按照档案管理制度进行部门级档案管理。

第三条适用范围

本制度适用于各类档案管理。

第二章文件收集及归档

第四条档案收集范围

1.重要会议文件,包括会议通知、报告、决议、重要领导讲话、会议简报、会议纪要、会议督办等。

2.上级机关下发的有关本公司的指示、命令、决议、规定等文件。

3.本公司对上级机关的请示与上级机关的批复。

4.公司对外的正式发文以及有关企业的往来文书。

5.公司的各种工作计划、工作总结、工作报告、统计报表等文件。

6.公司与有关单位牵动签订的合同、协议等。

7.公司干部任免,员工的工资、福利以及对员工的奖励、处罚等文件。

8.本公司的历史沿革、大事记及反应本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

9.反映公司设计、策划、营销等活动的有价值的文件、图纸、信息、财务资料、市场营销资料等。

10.记录公司项目节点过程的记录型资料。

第五条档案收集归档要点

1.检查文件的文本及附件是否完整,如有短缺,应立即追查并归入。

2.文件的处理手续必须完备,如有遗漏,应立即退回经办部门。

3.与本案无关的文件或不应随案归档的文件,应立即退回经办部门。

4.不同年度的文件原则上要分放,单跨年度的请示与批复以批复的年度为准,跨年度的规划放在规划资料的第一年,跨年度的总结放在总结资料的最后一年,跨年度的会议以会议开始的年度为准。

5.绝密、机密文件单独归档,相关的文件与绝密、机密文件放在一起。

6.填写卷内文件目录要使用黑色钢笔或黑色碳素笔,字迹要工整、清晰。

7.文件建档时务必将文件电子原版、文件签字原版、签字文件扫描件统一匹配归档。

第三章档案编目

第六条档案类别

1.公司档案类别共设置12个一级类目:规划设计类、财务类、融资类、人力类、行政类、运营类、产业类、成本类、工程类、开发类、采购类、国家政策类。有些档案难以归入上述12个大类时,可根据实际需要增设一级类目,详见附件1《档案分类编码表》。

2.根据职能活动和档案的形成的特点,每个大类设置若干个二级类目。因案件较多,二级分类不够应用时可在第二级之后增设第三级细类。

3.录音、录像、照片、光盘和其他非纸质载体形式的档案,其形成和记录的内容、作用与纸质载体档案有着不可分割的关系,不单独设置类别,视其内容同纸质载体档案对应分类编号并统一归档。

第七条编号规则

1.档案实体分类的标识符号采用英文标识一级类目,阿拉伯数字“双位制“标识二级类目。

2.分类编号采用隶属编号法,每一级位类之间用间隔号“-”隔开。

3.档案分类及其代表数字一经确定,不将任意修改,如确有修改必要,应事先审查讨论,并拟定新旧档案分类编号对照表,以免混淆。

第八条编号方法

1.档案编号按“目录号-分类号-年代号-月份号-案卷号”进行编号排列。

2.档案编号标识:

举例示意:

RL-01-2020-04-001

案卷号(顺序号)

月份号(月份)

年代号(年份)

分类号(二级类别)

目录号(一级类别)

第四章档案保管

第九条公司档案必须专柜上锁保管,钥匙由行政部统一负责管理,未经授权任何人不得私自使用。

第十条定期对档案进行检查,切实做好防盗、防水、防潮、防尘、防火、防霉等工作。

第十一条建立公司档案索引表,结合档案的收进、移出、销毁进行逐项统计,保障档案账目清楚。

第十二条每年对公司档案进行全面检查、清点,发现问题及时处理。

第五章档案借阅

第十三条各部门因业务需求需调阅档案时,应在OA系统发起“档案借阅”审批流程,审批完毕后向行政部调阅档案。

第十四条借阅档案时,必须在“档案借阅登记表”登记后方可借阅。

第十五条行政部收到“档案借阅”审批通知,经核查后,取出该项档案复复印件,将档案复印件交与借阅人员。

第十六条借阅期限不得超过一星期,到期必须归还。如需再借,应办理续借手续。

第十七条公司内部借阅绝密、机密档案时,必须经过董事长的授权且只能

文档评论(0)

136****8716 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档