东岭集团内部审计员岗位笔试题目含笔试技巧之二.pdfVIP

东岭集团内部审计员岗位笔试题目含笔试技巧之二.pdf

  1. 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

东岭集团内部审计员岗位笔试题目含笔试技巧之二--第1页

东岭集团股份有限公司

内部审计员岗位笔试题目(精选)

以下是一些东岭集团股份有限公司内部审计员岗位的笔试题目:

一、选择题/问答题

1.下列哪一项不是内部审计的定义要素?

A.保证公司遵守法律法规和道德规范

B.提高公司的经营效率和效果

C.确保公司的财务报表真实可靠

D.评估公司的风险管理程序

答案:B

2.以下哪一项不是内部审计员的职责?

A.评估公司内部控制系统的有效性

B.协助公司管理层识别和解决潜在的风险

C.确保公司内部审计活动的保密性

D.定期向公司管理层报告审计结果

答案:C

3.内部审计师应具备哪些专业能力?

A.良好的沟通能力、批判性思维、数据分析和人际关系处理能力

B.熟悉公司的业务流程、具备会计和审计知识以及良好的团队合作能力

东岭集团内部审计员岗位笔试题目含笔试技巧之二--第1页

东岭集团内部审计员岗位笔试题目含笔试技巧之二--第2页

C.熟练掌握公司风险管理框架、具备编程和数据分析能力以及良好的领导能力

D.精通公司内部审计程序、具备领导能力和批判性思维能力

答案:A

4.国际内部审计师协会制定的哪一份文件为内部审计提供了指导和规范?

A.《国际内部审计专业实务标准》

B.《全球内部审计专业实务框架》

C.《国际内部审计专业实务框架》

D.《全球内部审计专业实务标准》

答案:A

5.下列哪一项不是进行审计计划时需要考虑的因素?

A.公司业务规模和复杂性

B.公司风险管理程序的完备程度

C.公司非常近是否有重大业务活动或突发事件

D.公司是否有外部审计报告或整改意见

答案:D

6.下列哪一项不是审计证据的特点?

A.充分性

B.可靠性

C.可理解性

D.相关性

答案:C

7.下面哪一项不是审计工作底稿的作用?

东岭集团内部审计员岗位笔试题目含笔试技巧之二--第2页

东岭集团内部审计员岗位笔试题目含笔试技巧之二--第3页

A.记录审计师收集的证据和信息

B.支持审计意见和结论

C.提供审计工作质量评估的依据

D.确保审计工作的准确性、合规性和有效性

答案:D

8.下列哪一项不是内部控制的要素?

A.控制环境

B.控制活动

C.事件管理

D.风险评估

答案:C

9.下列哪一项不是审计报告的组成部分?

A.审计意见

B.被审计单位声明书

C.管理层对财务报表的认定

D.审计师对财务报表的认定

答案:B

10.下列哪一项不是内部审计师的职业道德责任?

A.保密性

B.客观性

C.忠诚性

D.独立性

东岭集团内部审计员岗位笔试题目含笔试技巧之二--第3页

东岭集团内部审计员岗位笔试题目含笔试技巧之二--第4页

答案:C

二、问答题

1.请简述内部审计与外部审计的区别。

答案:内部审计与外部审计在独立性、目标、范围、标准和工作报告方

文档评论(0)

186****3086 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档