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内部控制缺陷对企业财务造假行为影响研究——以康美药业股份有限公司为例
内部控制缺陷对企业财务造假行为影响研究——以康美药业股份有限公司为例
摘要
企业的财务造假行为一直是资本市场的热点话题,近年,随着监管愈加严格,由于财务造假而被曝光的企业数量不断攀升。为何财务造假行为屡禁不止?又该如何有效地抑制企业的财务造假行为呢?目前,无论对于监管部门还是投资者而言这仍是道等待攻克的难题。
作为在企业发展进程中的重要角色,内部控制对企业财务造假具有一定程度的限制作用。本文基于上市公司治理准则,根据利益相关者理论、信息不对称理论以及外部监督观,采用案例分析法,以康美药业股份有限公司为例,从内部控制
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