新版GSP风险治理操作规程.pdfVIP

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风险治理操作规程

1、目的:

对药品经营进程中质量风险治理进行操纵。

2、范围:

本操作规程适用药品经营进程中质量风险治理。

3、职责:

质量治理部:负责药品经营进程中质量风险治理工作。

4、内容:

质量风险:是一个系统化的进程,是由风险的识别、量

化、评判、操纵评审等进程组成。

质量风险治理:是对药品整个生命周期进行质量风险的

识别、评估、操纵、沟通、回忆的系统进程,运历时可采纳

前瞻或回忆的方式。

风险治理的内容

4.1.1风险治理包括的内容有风险评估、风险操纵、风

险审评、风险沟通、风险审核、风险回忆等程序,持续地

贯穿于经营周期。

4.1.2风险评估是风险治理进程的第一步,它包括风险

识别,风险分析和风险评判三个部份即解决三个大体问

题:

(1)将会显现的问题是什么?

(2)可能性有多大?

(3)问题发生的后果是什么?

4.1.3风险操纵的目的确实是将风险降低到可同意的

水平。它包括风险降低、风险同意。重点归纳为:

(1)风险是不是在能够被同意的水平上?

(2)能够采取什么样的方法来降低、操纵或排除风

险?

(3)在操纵已经识别的风险时是不是会产生新的风

险?

4.1.4风险评审:在风险操纵方法及风险操纵结果进

行评定,确认风险治理结果是不是达到预期目的,是不是

对风险进行了适当并有效的操纵。以此来评判风险治理决

策的科学性、适当性和收益性,尤其是对那些可能会阻碍

到原先质量治理决策的事件进行审核。

4.1.5风险沟通:部门之间分享有关风险和风险治理

的信息,各方之间能够在任何风险治理进程时期进行沟

通,质量风险治理进程的输出/结果应当进行适当的沟通

和存档。

4.1.6风险回忆:通过风险沟通,能够增进风险治理

的实施,使各方把握更全面的信息从而调整或改良方法及

其成效。

风险治理操作规程

4.2.1风险治理的启动

4.2.1.1确信问题和/或有关风险的疑问,包括确认

风险可能性的相关假设;

4.2.1.2质量负责人负责召集与风险相关的部门,搜

集与所评估的风险相关的可能性危险、危害或对人体健康

的阻碍的有关背景资料和数据。

4.2.1.3依照存在的要紧风险的性质确信风险治理

的组长和必要的资源。

4.2.1.4确信如何利用这些信息,评估和结论;

4.2.1.5依照具体的问题,由质量负责人负责组织成

立风险治理流程;

4.2.2风险评估:第一系统地利用各类信息和体会来

确认设备、系统、操作等进程中存在的风险,指出将会显

现的问题在哪里。包括识别可能的后果,为进一步质量风

险治理进程的其它步骤提供基础;第二对已经被识别的风

险及其问题进行分析,这需要质量治理相关人员一起完

成,通过度析确认将会显现问题的可能性有多大,显现的

问题是不是能够被及时地发觉和造成的后果等,然后并参

照预先确信的风险标准对风险进行评判(能够风险的品级

表示);最后讨论风险问题的危害会引发其它什么问题,

后果会是什么?得出定量的结论:即利用从0%~100%的

可能性数值来表示。另外,也能够对风险进行定性描述,

比如“高”、“中”、“低”。

4.2.3风险操纵包括作出决策来降低和/或同意风

险。风险降低针对风险评估中确信的风险进行改良,通过

实施一些方法使风险降低。同意风险是指考虑到风险品级

和降低风险所需的本钱两个方面,从而设定一个能够同意

的风险品级,一旦风险降低至该品级,就同意该风险而不

用再采取更严格的方法进一步降低风险。

4.2.4风险沟通:在风险操纵与最后的风险回忆(风

险评审)中间一样会包括一个风险交流的步骤,是指在采

取了风险操纵方法以后,需要通过实际的操作来检查上述

风险操纵的方法是不是有效,是不是能够将风险降低至预

期的品级。在风险治理程序实施的各个时期,决策者和相

关部门应该对进行的程度和治理方面的信息进行互换和

共享,通过风险沟通,能够增进风险治理的实施,使各方

把握更全

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