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内控风险清单--第1页
内控风险清单
单位内控风险清单
一、单位层面风险清单
风风
风险编风险类风险险险目标编措施编
风险描述控制目标防控措施
码型等级概策码码
率略
1、单位内部机构设置不1、完善机构设1、单位应当单独设置内部
合理、内部控制管理机制置及制度,最大控制职能部门或确定内部
不健全等情况导致的风限度发挥管理职控制牵头部门,负责组织
险.能。协调内部控制工作。同时,
2、单位内部控制职能部2、完善内部控制应当充分发挥财会、内部
门不健全等情况导致的职能部门的运行审计、纪检监察、政府采
风险.法律风机制。购、基建、资产管理等部
风
险,政门或岗位在内部控制中的
险
策制定作用。2、1)建立经济活
FX10可降MB10CS10
风险,重大动中决策、执行、监督岗
00能低0000
岗位利位的有效分离。2)完善权
策3、建立健全与相
益冲突责对等,有权利需承担相
略关职能部门或岗
3、单位内部联动机制不风险应的责任,有责任需享有
位联动的权力运
健全等情况导致的风险。相应的权利。3)建立健全
行监督及考评机
议事决策机制、岗位责任
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