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学校财务自查报告15篇

学校财务自查报告1

为贯彻文山县教育局文教发[20__]31号《关于开展学校内部

审计工作的通知》精神,我校立即对20__学年度义保经费、预算

外经费财务管理情况进行了认真的专项检查,现将检查情况报告

如下:

一、领导高度重视,财务人员工作认真

1、学校配有专门的财务办公室,配有专职财务人员(报账员

1人,财务资料柜1个。

2、校长亲自分管财务工作,经常询问财务运行情况和听取财

务工作汇报,及时调整财务支出。

3、财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力,能按

照《财务制度》、财经管理规定记账,会计科目使用合理,平时报

表及时、准确,数据真实。

4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和银

行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质,严格做到

专款专用。

二、强化学校收费行为的管理

1、严格执行“一证、两公开、三统一”的收费管理制度。即:

学校凭物价部门核定的《文山县县属小学收费许可证》收费;公

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开收费项目,公开收费标准,学校将教育局发的.《文山县县属小

学收费项目及标准一览表》张贴于校门口,

接受师生和学生家长的监督;统一收费项目,统一收费标准,

统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查,未

发现自立收费项目、提高收费标准现象。

2、认真落实贫困生减免款及退费工作。每学期开学时将贫困

生名单张贴于学校公示栏内,不收其书本费。

三、加强有限资金的管理,保证学校工作正常运行

1、每学期开学初,就将收取的资金及时打入县财政账户上。

坚决杜绝坐收坐支,另设账户,私设“小金库”,严格执行了“收

支两条线”,“收资一本帐”。

2、每学期开学初制定财务工作计划,通盘考虑,全面管理,

合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学、教育科研的投入。

各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,

3、学校成立了财务监审小组,定期检验监督财务运行情况,

大项支出经行政会议研究决定。

4、所有购买的办公设备都通过审批、招标、政府采购,没有

违规现象。

四、加大固定资产管理工作力度

1、制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领

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用、处置、报废等工作程序作了明确的规定。

2、所有固定资产全部按要求建档建册,登记准确无误,没有

造成固定资产流失。

此次自查工作中学校领导高度重视,以文教发[20__]31号文

件精神为依据进行全面自查,通过自查工作的开展,更充分认识到

财务管理工作的重要性,今后,我们将进一步规范基础管理,强化

经费监督,深化服务内涵,扎扎实实地把财务管理各项工作落到

实处。学校财务自查报告2

学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支管理工作和

学校内控制度认真进行了全面自查。在自查中,我们严格按照文

件规定的要求,逐项开展,现将自查情况报告如下:

一、财务内部控制制度建设和执行情况

我校能严格按照上级财政部门、省教育厅的规定,开展财务

活动,在每项经济事务中,能依照财经纪律、法规制度办理。一

是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的

审批和审核的程序,形成了学校经济业务事项的经办、验收、审

批内部相互监督和制约机制。二是建立了财务管理人员控制责任

机制。在每一项财务制度中,都规定了相关人员的职责。各类人

员各司其职,共同完成好学校财务的管理工作,确保财务收支管

理工作有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。要求在

第3页共40页

工作中,严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互

制衡的原则办事,坚持“收支有据”的原则,严防虚、假的经济

事项发生。四是强调财务过程管理,做好财务管理的每一个环节。

五是学校实施了财务收支内部审核制度,工会加强了对学校财务

收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。

通过学校制度建设与实施,极大地提高了财务管理人员的政

治素质与业务素质,增强了财务管理意识,正是如此,我校的财

务管理

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