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内部审核首/末次会议签到表
会议名称□首次会议□末次会议
会议地点
时间年月日时分秒
主持人记录人
被审核部门人员
签名职务签名职务
内审组人员
签名职务审核范围
2023年RBT214内部质量审核管理程序表格汇编--第2页
2023年RBT214内部质量审核管理程序表格汇编--第3页
年度内部审核计划
审核次数内审时间内审负责人审核部门或要素
批准:编制:
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内审检查表
受审部门:部门负责人:
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依据标准:《实验室资质认定准则》、本机构的质量体系和有关规定。
标准条款审核内容审核记录确认(符合否)
批准:编制:
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2023年RBT214内部质量审核管理程序表格汇编--第5页
内审不符合项及纠正措施计划
受审部门部门负责人
审核员审核日期
不符合项描述:
具体
不合
格事
实的
描述不符合:
及确□标准/准则(标准号、条款):
□质量手册(编号、版本号、条款)
认
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