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测量管理体系内部质量体系审核实施计划

1.审核目的

审核测量管理体系的符合性和有效性。

2.审核范围

测量管理体系的全部部门和体系所涉及的全部要素。

3.审核依据

3.1GB/T19022—2003/ISO10012:2003;

3.2测量管理体系文件;

3.3国家相应的法律、法规。

4.审核组人员组成及分工

姓名审核分工现有内审资质

组长

组员

4.审核日程

审核日期:

日程安排:

X月X日X:X—X:X首次会议;

X:X—X:X现场审核(审核员之间作好交叉);

X:X—X:X审核组内部会议(汇总、交流及沟通);

X月X日X:X—X:X末次会议。

5.审核方法和检查要点

5.1审核方法:按审核检查表逐项进行检查,抽查比例及可涉及的对象

由审核员根据应查看的数量临时决定;

1

5.2检查要点:测量管理体系的两个核心过程。

6.审核注意事项

6.1现场审核必须有受审部门人员陪同,检查结束陪同人员要对检查

记录签字认可。

6.2审核报告在全部审核结束3日内提管理者代表审批。

7.纠正措施的跟踪检查

7.1不符合项报告应于现场审核后2日内提交受审核部门,受审核部

门应立即整改,并在15日内将完成结果情况书面报告审核组长;

7.2审核组应立即安排人员进行跟踪检查;

7.3跟踪检查结果于X月X日前向管理者代表提交书面报告。

编制:批准:

日期:日期:

2

测量管理体系内部审核及检查表

受审核部门:编号:

测量管理体系审核备注(审核

检查方法检查情况记录

规则要素发现)

计量法制要求

1计量单位抽查各类文件

2计量人员查检测人员的资质

查检定/校准项目技术档

3计量标准

检查强制检定计划及实施

4强制检定

情况

5特定要求(如有)

技术能力要求

1经营与能源检查配备与检测记录

2安全与环保检查配备与检测记录

测量管理体系要求

4总要求

5管理职责

抽查职能人员询问其岗位

5.1计量职能

职能

5.2以顾客为关注焦检查关注顾客所采取措施

点的执行情况

5.3质量目标检查质量目标的实现情况

5.4管理评审

6.资源管理

①查检测、检验人员的技

能培训计划

6.1人力资源

②抽查人员档案,并对照

岗位技能要求

①审查全部体

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