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测量管理体系内部质量体系审核实施计划
1.审核目的
审核测量管理体系的符合性和有效性。
2.审核范围
测量管理体系的全部部门和体系所涉及的全部要素。
3.审核依据
3.1GB/T19022—2003/ISO10012:2003;
3.2测量管理体系文件;
3.3国家相应的法律、法规。
4.审核组人员组成及分工
姓名审核分工现有内审资质
组长
组员
4.审核日程
审核日期:
日程安排:
X月X日X:X—X:X首次会议;
X:X—X:X现场审核(审核员之间作好交叉);
X:X—X:X审核组内部会议(汇总、交流及沟通);
X月X日X:X—X:X末次会议。
5.审核方法和检查要点
5.1审核方法:按审核检查表逐项进行检查,抽查比例及可涉及的对象
由审核员根据应查看的数量临时决定;
1
5.2检查要点:测量管理体系的两个核心过程。
6.审核注意事项
6.1现场审核必须有受审部门人员陪同,检查结束陪同人员要对检查
记录签字认可。
6.2审核报告在全部审核结束3日内提管理者代表审批。
7.纠正措施的跟踪检查
7.1不符合项报告应于现场审核后2日内提交受审核部门,受审核部
门应立即整改,并在15日内将完成结果情况书面报告审核组长;
7.2审核组应立即安排人员进行跟踪检查;
7.3跟踪检查结果于X月X日前向管理者代表提交书面报告。
编制:批准:
日期:日期:
2
测量管理体系内部审核及检查表
受审核部门:编号:
测量管理体系审核备注(审核
检查方法检查情况记录
规则要素发现)
计量法制要求
1计量单位抽查各类文件
2计量人员查检测人员的资质
查检定/校准项目技术档
3计量标准
案
检查强制检定计划及实施
4强制检定
情况
5特定要求(如有)
技术能力要求
1经营与能源检查配备与检测记录
2安全与环保检查配备与检测记录
测量管理体系要求
4总要求
5管理职责
抽查职能人员询问其岗位
5.1计量职能
职能
5.2以顾客为关注焦检查关注顾客所采取措施
点的执行情况
5.3质量目标检查质量目标的实现情况
5.4管理评审
6.资源管理
①查检测、检验人员的技
能培训计划
6.1人力资源
②抽查人员档案,并对照
岗位技能要求
①审查全部体
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