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资产评估与风险掌控制度
第一章总则
第一条准则
资产评估与风险掌控制度(以下简称“制度”)的订立依据国家法
律法规和公司发展需要,旨在规范公司的资产评估和风险掌控工作,
确保公司的资产安全和稳定发展。
第二条适用范围
本制度适用于全体员工,包含公司内外部各级管理人员、技术人员、
财务人员等,涵盖公司全部资产评估和风险掌控的相关工作。
第三条定义
本制度中涉及的术语定义如下:
1.资产评估:对公司持有的各种资产进行定量和定性评估、
估值和分类的工作,包含但不限于财务资产、实物资产、知识产权
等。
2.风险掌控:基于资产评估结果,采取一系列措施和方法,
防备和减少可能给公司带来的各类风险,确保公司资产的安全性和
价值的最大化。
3.资产评估与风险掌控部门:负责公司资产评估和风险掌控
工作的部门,直接向公司管理层报告和负责。
第二章资产评估
第四条基本原则
资产评估工作应遵从以下原则:
1.公正、独立:评估工作应公正、客观、独立进行,评估结
果不得受到其他因素的影响。
2.准确、完整:评估过程中,应保证所采用的数据准确、完
整,并采用合适的评估方法和模型。
3.统筹兼顾:评估结果应综合考虑各类资产的特点,兼顾风
险和收益,确保实现公司资产管理的整体目标。
第五条评估程序
1.资产评估程序应包含以下环节:
–资产确定:确定需要评估的资产类别和范围。
–数据收集:收集相关数据,包含财务报表、市场数据、
相关合同等。
–分析估值:采用合适的方法和模型,进行评估和估值
分析。
–结果确认:评估结果经过确认,确保准确性和合理性。
–报告和备案:编制评估报告并进行备案,报告应包含
评估结果、分析方法和数据来源等信息。
2.资产评估程序应由资产评估与风险掌控部门负责,具体执
行由专业评估师或团队进行。
第六条评估方法
1.资产评估方法应依据资产类别的不同,采用相应的评估方
法和模型,确保评估结果的准确性和可靠性。
2.常用的评估方法包含市场比较法、收益法、本钱法等,具
体选用的评估方法应基于资产的性质、市场情形和评估目的等因素
进行合理选择。
第七条评估报告
1.评估报告应包含以下内容:
–评估的资产类别和范围。
–评估结果的数值和说明。
–评估方法和模型的说明。
–数据来源和收集方式的说明。
–评估师或团队的基本信息。
2.评估报告应由资产评估与风险掌控部门编制,报告应准确、
清楚、完整,并经过相关主管部门的审核和备案。
第三章风险掌控
第八条风险识别
1.风险识别工作应结合资产评估结果,全面分析潜在的风险
因素,包含市场风险、经营风险、信用风险等。
2.风险识别工作应定期进行,及时发现和掌握风险信息,以
便采取相应的掌控措施。
第九条风险评估
1.风险评估应以风险的概率和影响程度为基础,订立风险评
估指标和评分标准,对各项风险进行分类和评估。
2.风险评估结果应及时报告给相关部门和管理层,提出相应
的风险应对方案,并在需要时启动相应的预警机制。
第十条风险掌控措施
1.风险掌控措施应由相关部门订立,并由资产评估与风险掌
控部门进行监督和协调执行。
2.风险掌控措施应包含但不限于以下方面:
–风险的避开:避开参加高风险的业务和项目。
–风险的转移:通过保险、合同等方式转移风险。
–风险的减少:采取风险管理和风控措施,降低风险的
发生概率和影响程度。
–风险的担负:订立风险应对方案,明确风险责任
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