北京金隅集团股份有限公司经审阅财务报表.docx

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2024630

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审阅报告1

已审阅财务报表

合并资产负债表2-4

合并利润表5-6

合并股东权益变动表7-8

合并现金流量表9-10

公司资产负债表11-12

公司利润表13

公司股东权益变动表14

公司现金流量表15-16

财务报表附注17-174

补充资料

1.非经常性损益明细表1

2.净资产收益率和每股收益2

安永华明(2024)专字A07号

北京金隅集团股份有限公司

北京金隅集团股份有限公司全体股东:

我们审阅了北京金隅集团股份有限公司的财务报表,包括2024年6月30日的合并

及公司资产负债表,自2024年1月1日至6月30日止期间的合并及公司利润表、股东权

益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。这些财务报表的编制是北京金隅集团

股份有限公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表

出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了

审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报

获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的

保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信后附的财务报表没有在所

有重大方面按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映北京金隅集

团股份有限公司的合并及公司财务状况以及经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:赵宇虹

中国注册会计师:陈帅

中国北京

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张来法,1962年生人,山东农业大学农业教育本科学历,嘉祥县农业局农业经济发展中心高级农艺师。济宁市十大科技精英、市百名优秀科技特派员、县专业技术拔尖人才、县招商引资先进个人称号。共获市级以上农业科技成果15项,核心期刊发表科技论文46篇。

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