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2024630
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审阅报告1
已审阅财务报表
合并资产负债表2-4
合并利润表5-6
合并股东权益变动表7-8
合并现金流量表9-10
公司资产负债表11-12
公司利润表13
公司股东权益变动表14
公司现金流量表15-16
财务报表附注17-174
补充资料
1.非经常性损益明细表1
2.净资产收益率和每股收益2
安永华明(2024)专字A07号
北京金隅集团股份有限公司
北京金隅集团股份有限公司全体股东:
我们审阅了北京金隅集团股份有限公司的财务报表,包括2024年6月30日的合并
及公司资产负债表,自2024年1月1日至6月30日止期间的合并及公司利润表、股东权
益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。这些财务报表的编制是北京金隅集团
股份有限公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表
出具审阅报告。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了
审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报
获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的
保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信后附的财务报表没有在所
有重大方面按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映北京金隅集
团股份有限公司的合并及公司财务状况以及经营成果和现金流量。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:赵宇虹
中国注册会计师:陈帅
中国北京
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