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采购付款管理制度
文件编号
SPI-CW-010-01
密级
□绝密□机密□秘密■内部公开
共5页
发布日期:
编制
审核
批准
1目的
规范采购付款的管理规则,使公司的款项支付处于安全管理状态,降低企业因款项支付产生的经营风险。
2适用范围
某某市XXX总承包公司。
3定义和缩略语
3.1原材料、辅材及设备采购:主要指生产用原材料、辅料及设备采购,由采购部门负责办理。
3.2日常办公用品采购:主要指一般文具、其他文具、电脑配件等消耗性材料采购,由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3.3其他采购:主要指除原材料、辅材及设备采购,日常办公用品采购以外的采购,由采购部门或采购部门指定的部门或专人负责办理。
4采购付款相关人员的职责及流程:
序号
活动
责任人
活动内容描述及应负责任
主要输入、输出
信息
相关要求及时限
001
申请付款
采购专员
往来会计
按照规定正确填写付款申请书或委托付款书申请付款,并附各类单据(现金供应商由采购专员填写申请单,月结供应商由往来会议填写申请间)
申请人对单据的真实性合法性负责
《借款单》
或《付款申请书》
月结付款的于每月20号前将单据交采购部总监审核或审批后转财务部签核;其他付款的于每周一、每周四将单据交财务部签核。
002
审核
部门主管(经理)
审核所有单据的真实性合法性
收单当日审核
003
审核及审批
部门总监
(分管副总)
审核所有单据的真实性合法性,行政部对办公用品采购付款单据签署审批意见后转财务复核;采购部对原材料、辅材、设备及其他采购付款单据签署审批意见后转财务复核;
收单当日审核
004
审核
往来会计
审核付款单填写是否规范,内容是否合理、合法,金额是否正确及后附单据是否齐全,付款时间是否准确
对于不符合要求的单据,往来会计应退回给相关采购专员,并告知情况
收单当日审核后转交主办会计。
005
复审
主办会计
审核付款单内容的合理性、合法性、正确性,对所有采购付款单据签署审核意见后转财务经理复核;
审核完的付款单录入ERP系统打出付款凭证交出纳付款
收单当日审核后转交财务经理。
005
审批
财务经理
审核付款单内容的合理性、合法性、正确性,,对采购付款单据签署审批意见后转主办会计打印凭证
收单当日审核后转交主办会计
006
审批
总经理
对公司的办公用品采购付款单据、原材料、辅材、设备及其他采购付款单据签署审批意见。
收单次日内审核后转交出纳;外出时以电邮的方式进行审批,并在回来后统一补签字。
007
付款
出纳
视资金情况准确、及时的付款,付款后即时通知采购专员
月结供应商:每月28号
其他供应商:每周二、每周五
5.采购付款支付方式及要求:
5.1需开发票的,一律以电汇、支票、承兑汇票方式支付;
5.1不开发票的,1000元及以下付款可付现金,超过1000元的一律以电汇私账方式支付;
5.2.各种不同类型不同结算方式的采购,申请付款时应配备的原始单据如下(按单据顺序粘贴):
采购内容
结算及支付方式
申请付款时需提交的文件
物品采购(原材料,辅材,办公用品采购,500元以上维修零配件)
货到付款(对公转账)
采购合同.
供应商送货单(原件).
采购入库单(原件).
转账付款委托书(原件/复印件--盖财务专用章或公章,第一次请款时提供).
发票原件或复印件(财务部负责).
月结(对公转账)
月结对账单.
转账付款委托书(原件/复印件--盖财务专用章或公章,第一次请款时提供)
收款收拢(原件-盖财务专用章)
发票原件或复印件(财务部负责).
预付(对公转账)
采购合同.
报价单.
转账付款委托书(原件/复印件-盖财务专用章或公章)
货到付款(私账,现金或票据)
采购合同.
供应商送货单(原件).
采购入库单(原件)
委托个人收款书(原件--盖财务专用章或公章)
收据(原件--盖财务专用章)
身份证复印件(正反面).
月结(私账,现金或票据)
月结对账单.
委托个人收款书、银行资料(原件--盖财务专用章或公章)
收据(原件--盖财务专用章)
身份证复印件(正反面).
预付(私账,现金或票据)
采购合同.
委托个人收款书(原件--盖财务专用章或公章)
收据(原件--盖财务专用章)
身份证复印件(正反面)。
修理修配、工程安装(500元以下的执行报销制度)
货到付款(对公转账
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