采购付款管理制度范文 (2).docx

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采购付款管理制度

文件编号

SPI-CW-010-01

密级

□绝密□机密□秘密■内部公开

共5页

发布日期:

编制

审核

批准

1目的

规范采购付款的管理规则,使公司的款项支付处于安全管理状态,降低企业因款项支付产生的经营风险。

2适用范围

某某市XXX总承包公司。

3定义和缩略语

3.1原材料、辅材及设备采购:主要指生产用原材料、辅料及设备采购,由采购部门负责办理。

3.2日常办公用品采购:主要指一般文具、其他文具、电脑配件等消耗性材料采购,由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3.3其他采购:主要指除原材料、辅材及设备采购,日常办公用品采购以外的采购,由采购部门或采购部门指定的部门或专人负责办理。

4采购付款相关人员的职责及流程:

序号

活动

责任人

活动内容描述及应负责任

主要输入、输出

信息

相关要求及时限

001

申请付款

采购专员

往来会计

按照规定正确填写付款申请书或委托付款书申请付款,并附各类单据(现金供应商由采购专员填写申请单,月结供应商由往来会议填写申请间)

申请人对单据的真实性合法性负责

《借款单》

或《付款申请书》

月结付款的于每月20号前将单据交采购部总监审核或审批后转财务部签核;其他付款的于每周一、每周四将单据交财务部签核。

002

审核

部门主管(经理)

审核所有单据的真实性合法性

收单当日审核

003

审核及审批

部门总监

(分管副总)

审核所有单据的真实性合法性,行政部对办公用品采购付款单据签署审批意见后转财务复核;采购部对原材料、辅材、设备及其他采购付款单据签署审批意见后转财务复核;

收单当日审核

004

审核

往来会计

审核付款单填写是否规范,内容是否合理、合法,金额是否正确及后附单据是否齐全,付款时间是否准确

对于不符合要求的单据,往来会计应退回给相关采购专员,并告知情况

收单当日审核后转交主办会计。

005

复审

主办会计

审核付款单内容的合理性、合法性、正确性,对所有采购付款单据签署审核意见后转财务经理复核;

审核完的付款单录入ERP系统打出付款凭证交出纳付款

收单当日审核后转交财务经理。

005

审批

财务经理

审核付款单内容的合理性、合法性、正确性,,对采购付款单据签署审批意见后转主办会计打印凭证

收单当日审核后转交主办会计

006

审批

总经理

对公司的办公用品采购付款单据、原材料、辅材、设备及其他采购付款单据签署审批意见。

收单次日内审核后转交出纳;外出时以电邮的方式进行审批,并在回来后统一补签字。

007

付款

出纳

视资金情况准确、及时的付款,付款后即时通知采购专员

月结供应商:每月28号

其他供应商:每周二、每周五

5.采购付款支付方式及要求:

5.1需开发票的,一律以电汇、支票、承兑汇票方式支付;

5.1不开发票的,1000元及以下付款可付现金,超过1000元的一律以电汇私账方式支付;

5.2.各种不同类型不同结算方式的采购,申请付款时应配备的原始单据如下(按单据顺序粘贴):

采购内容

结算及支付方式

申请付款时需提交的文件

物品采购(原材料,辅材,办公用品采购,500元以上维修零配件)

货到付款(对公转账)

采购合同.

供应商送货单(原件).

采购入库单(原件).

转账付款委托书(原件/复印件--盖财务专用章或公章,第一次请款时提供).

发票原件或复印件(财务部负责).

月结(对公转账)

月结对账单.

转账付款委托书(原件/复印件--盖财务专用章或公章,第一次请款时提供)

收款收拢(原件-盖财务专用章)

发票原件或复印件(财务部负责).

预付(对公转账)

采购合同.

报价单.

转账付款委托书(原件/复印件-盖财务专用章或公章)

货到付款(私账,现金或票据)

采购合同.

供应商送货单(原件).

采购入库单(原件)

委托个人收款书(原件--盖财务专用章或公章)

收据(原件--盖财务专用章)

身份证复印件(正反面).

月结(私账,现金或票据)

月结对账单.

委托个人收款书、银行资料(原件--盖财务专用章或公章)

收据(原件--盖财务专用章)

身份证复印件(正反面).

预付(私账,现金或票据)

采购合同.

委托个人收款书(原件--盖财务专用章或公章)

收据(原件--盖财务专用章)

身份证复印件(正反面)。

修理修配、工程安装(500元以下的执行报销制度)

货到付款(对公转账

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