采购工作管理制度.pdfVIP

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

采购工作管理制度

采购工作管理制度

在日常生活和工作中,很多情况下我们都会接触到制度,制度具

有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公平的

作用。什么样的制度才是有效的呢?下面是小编为大家整理的采购工

作管理制度,欢迎阅读与收藏。

采购工作管理制度1

为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,

进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提供物资

供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当

具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,

综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿

基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保

证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审

批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,

编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准

确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种

规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的.意见,改进不足。

5、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,

并提交合理化建议。

6、采购合同的签订:

1)初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后,集团公司

供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的

价格谈判,签订采购意向合同、协议。

2)公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计

划科审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务负责人审

批、签字许可后,和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,平等协商

是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为:

1)合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

2)合同、协议的规定必须符合公司的利益,或与公司的利益没有

抵触。

3)合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性,

避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

采购工作管理制度2

一、采购程序

1、各部门需要零星物品购置时,应由该部门组长填写申购单

二、采购原则。

4、对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。

三、供货商进场程序

1、供货商的寻找原则上由采购主管负责,办公室经理、财务会计

协助;

2、供货商进场首先与办公室经理接洽,办公室经理在财务会计的

协助下(财务会计全程参与),谈妥相关合同细节(以酒店合同范本为标准

合同格式),经总经理审查批准后,由总经理出面代表酒店与供货商签定

合作协议。

3、办公室经理以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负

责人,并将已签定的合同(协议)送交财务部一份备档,另一份留存备查。

四、供货商处罚程序

1、凡供货商违反相关合作条款(送货不及时、原材料质量问题、

拒绝送货、配合工作不到),由办公室经理、行政总厨、财务会计、库管

告知总经理;

2、办公室了解事情原委后,由办公室经理作出处罚决定,开出罚单;

3、办公室所开罚单交总经理审批;

4、办公室将对供货商的.罚单交财务部执行,财务部在结算供货商

款项时按罚单标准予以扣除。

五、供货定价制度

(一)原材料市场价格调查

1、酒店每月组织供货市场调查不得少于两次,且应填写市场价格

调查表,写明市调时间及地点,各参加人员在市调表上签字。财务会负责

调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。

2、市场调查由办公室经理、行政总厨、财务会计组成,具体由财

务会计召集。

3、市场调查时间定于每月日、日,如恰逢周末,应作适当顺延。

(二)定价程序

1、每次市场价格调查后,应及时制定当期的供货商品执行价格,先

由办公室经理、行政总厨、财务会计、采购主管初定,再交总经理审定

后,最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部

执行。

文档评论(0)

133****4034 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档