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程序文件A/0版
PAGE
PAGE36
医疗器械质量管理体系
程序文件
依据YY/T0287-2017idtISO13485:2016
《医疗器械生产质量管理规范》编制
编号:DM/SOP
版本:A/0
编制:
审核:
批准:
受控状态:
分发部门:
XXXX有限公司
XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施
程序文件目录
序号
文件名称
文件编号
页码
文件控制程序
DM/SOP-424
2
记录控制程序
DM/SOP-425
6
质量方针和目标控制程序
DM/SOP-530
8
管理评审控制程序
DM/SOP-560
11
人力资源控制程序
DM/SOP-620
14
基础设施控制程序
DM/SOP-630
17
工作环境和污染控制程序
DM/SOP-640
20
风险管理控制程序
DM/SOP-710
22
与顾客有关的过程控制程序
DM/SOP-720
25
设计和开发控制程序
DM/SOP-730
28
采购控制程序
DM/SOP-740
33
生产和服务提供控制程序
DM/SOP-750
37
生产和服务提供过程的确认控制程序
DM/SOP-756
40
标识和可追溯性控制程序
DM/SOP-758
42
产品防护控制程序
DM/SOP-7511
45
监视和测量设备控制程序
DM/SOP-760
47
顾客反馈和投诉处置控制程序
DM/SOP-821
49
不良事件报告控制程序
DM/SOP-823
52
内部审核控制程序
DM/SOP-824
55
产品的监视和测量控制程序
DM/SOP-826
58
不合格品控制程序
DM/SOP-830
61
产品信息告知和召回控制程序
DM/SOP-833
65
数据分析控制程序
DM/SOP-840
69
纠正和预防措施控制程序
DM/SOP-852
72
文件控制程序
DM/SOP-424
1.编制目的
对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件均为有效版本。
2.适用范围
适用于本公司质量管理体系有关的所有文件的控制。
3.部门职责
3.1总经理负责审核、批准发布质量手册。
3.2管理者代表负责编制质量手册、审核程序文件,组织对体系文件的评审。
3.3技术部负责产品技术相关的文件的编制、修订和保管。
3.4质检部负责质量控制相关的文件的编写、修订和保管。
3.5生产部负责生产保障相关的文件的编写、修订和保管。
3.6销售部负责产品销售相关的文件的编制、修订和保管。
3.7采购部负责物料采购相关的文件的编制、修订和保管。
3.8办公室负责质量体系相关的文件的归档、整理和保管。
4.工作程序
4.1文件分类设计
体系文件分为以下几类:
一级文件:质量手册
二级文件:程序文件
三级文件:管理规范、作业指导书、技术文件等
四级文件:质量记录
外来文件:法律法规、国内标准、行业标准等
4.2文件的制定、审核、批准和发布
4.2.1质量方针由总经理制定并批准发布。
4.2.2质量手册由管理者代表编制,总经理审核批准后发布。
4.2.3各程序文件由各部门组织编写,由管理者代表审核,总经理批准。
4.2.4其它管理性文件由管理者代表批准发布。
4.3文件的保存、复制和发放
4.3.1办公室负责文件的保存、复制、发放、回收、归档等工作。
4.3.2批准后的内部文件由办公室按规定的格式进行打印,完成后交由原编制人、审核人及批准人签名,原件由办公室存档,并登记到《受控文件清单》。
4.3.3由办公室根据文件分发范围或各部门领用申请进行复印,填写《文件复印登记表》,并在复印后的文件上加盖“受控”章,写上分发部门,需要按《文件发放范围表》范围发放至有关部门。文件的发放、回收需填写《文件发放/回收记录表》,并由接收或退回文件的相关人员签字。各部门的分发号如下:
部门
总经理
管理者代表
技术部
采购部
生产部
质检部
销售部
办公室
仓库
分发号
01
02
03
04
05
06
07
08
09
4.3.4质量管理体系相应的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。
4.3.5内部文件原件由办公室保管,办公室每年对文件保管情况进行检查。
4.3.6不得在受控文件上涂改,不得私自外借,确保文件
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