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管理当局声明书

呈**会计师事务所:

本公司已委托贵所对本公司2011年度的会计报表进行审计,并出具审计报告。为配合贵事务所的审计工

作,本公司作出如下声明:

关于财务报表

1、本公司承诺按照《企业会计准则》和有关财务会计制度的规定编制会计报表是我们的责任。

2、本公司已依照《企业会计准则》和有关财务会计制度的规定编制了2011年度会计报表,并保证其公

允地反映本公司财务状况、经营成果和现金流量情况,其编制基础与上年度保持一致。本公司管理当局对报

表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3、设计、实施和维护内部控制,保证本公司资产的安全与完整,防止或发现并纠正错报是本公司管理层

的责任。

4、本公司承诺财务报表不存在重大错报。贵事务所在审计过程中发现的未更正错报,无论是单独还是汇

总起来,对财务报表整体均不具有重大影响。

本公司就已知的全部事项作出如下声明:

关于信息的完整性

5、本公司已向贵事务所提供了:

⑴全部财务信息和其他数据;

⑵全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料;

⑶全部股东会和董事会的会议决议或记录。

关于确认、计量和列报

6、本公司所有经济业务均已按规定入账,不存在账外资产或未计负债。

7、本公司认为所有与公允价值计量相关的重大假设是合理的,恰当地反映了本公司的意图和采取特定措

施的能力;用于确定公允价值地计量方法符合《企业会计准则》的规定,并在使用上保持了一贯性;本公司

已在财务报表中对上述事项作出恰当披露。

8、本公司不存在导致重述比较数据的任何事项。

9、本公司已提供所有与关联方或关联方交易相关的资料,并已根据《企业会计准则》和有关财务会计制

度的规定恰当披露了所有重大关联方交易。

10、本公司已提全部或有事项的相关资料。除财务报表附注中披露的或有事项外,本公司不存在其他应

披露而未披露的诉讼、赔偿、背书、承兑、担保等或有事项。

11、除财务报表附注中披露的承诺事项外,本公司不存在其他应披露而未披露的承诺事项。

12、本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。

13、本公司已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为,不存在对财务报表产生重大影响的舞

弊和其他违反法规行为。

14、本公司严格遵守了合同规定的条款,不存在因未履行合同而对财务报表产生重大影响的事项。

15、本公司对所有资产均拥有合法权利,除已披露事项外,无其他被抵押、质押财产。

16、本公司编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的,没有计划终止经营或破产清算。

17、本公司已提供全部资产负债表日后事项的相关资料,除财务报表附注中披露的资产负债表日后事项

外,本公司不存在其他应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。

18、本公司管理层确信:

⑴未收到监管机构有关调整或修改财务报表的通知;

⑵无税务纠纷。

19、其他事项

委托单位(盖章):法人代表(签章):

年月日财务负责人(签章):

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