医院药品发票管理制度 .pdfVIP

  1. 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

第一章总则

第一条为加强医院药品管理,规范药品采购、销售和结算行为,保障医疗质量和

患者权益,根据《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构财务管理制度》等相

关法律法规,结合我院实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于我院药品采购、销售、储存、配送、结算等各个环节。

第三条本制度遵循公开、透明、规范、高效的原则。

第二章发票管理职责

第四条药剂科负责药品发票的采购、开具、审核、保管、归档等工作。

第五条财务科负责药品发票的结算、核对、付款等工作。

第六条采购员负责药品发票的领取、核对、使用等工作。

第三章发票开具与审核

第七条药品发票的开具应遵循以下原则:

(一)发票内容应真实、完整、准确,不得伪造、变造、篡改。

(二)发票的开具应与药品采购合同、入库单、出库单等凭证相符。

(三)发票的开具日期应与药品采购、销售、储存等行为发生的日期一致。

第八条药品发票的开具流程:

(一)采购员在采购药品时,应向供货方索取发票。

(二)采购员将发票及相关凭证送至药剂科。

(三)药剂科对发票进行审核,确认无误后开具药品发票。

第四章发票保管与归档

第九条药品发票的保管应遵循以下规定:

(一)发票应分类存放,妥善保管,防止丢失、损毁。

(二)发票的保管期限为五年。

(三)保管人员应定期检查发票的保管情况,确保发票安全。

第十条药品发票的归档应遵循以下规定:

(一)发票归档前,应由药剂科、财务科、采购员共同核对,确保无误。

(二)发票归档时,应按照时间顺序排列,装订成册。

(三)发票归档后,应由专人负责保管。

第五章发票结算与付款

第十一条药品发票的结算应遵循以下规定:

(一)财务科在收到药剂科提交的发票后,应核对发票的真实性、完整性、准确性。

(二)财务科在核对无误后,应及时办理药品发票的结算。

第十二条药品发票的付款应遵循以下规定:

(一)财务科在办理药品发票结算后,应及时向供货方付款。

(二)付款方式应按照双方约定的方式执行。

第六章违规处理

第十三条对违反本制度的行为,视情节轻重,给予警告、通报批评、扣发奖金、

解除劳动合同等处理。

第十四条对违反本制度,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第七章附则

第十五条本制度由药剂科负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。原有规定与本制度不一致的,以本制度为准。

第十七条本制度如需修改,须经医院领导班子批准。

文档评论(0)

g68660799 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档