业务招待管理自查自纠优选 .pdfVIP

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业务招待管理自查自纠.doc

第一篇、2014年业务招待费用报告

业务招待管理自查自纠

0000公司

二O一四年业务招待费用使用情况报告

(二O一四年十二月十九日)

000

各位代表

大家好!

受000公司领导的委托,现将2014年度业务招待费的使用情况,

向本届职工代表大会予以报告,请审议。

一、业务招待费管理情况

在业务招待费使用过程中,我们遵循“必需、合理、节约”的要

求,妥善安排业务招待,严格执行业务招待费的开支范围和标准,自

觉接受各级监督部门的监管。具体做了以下工作

1、健全制度,规范行为,严格执行业务招待费管理规定。2014

年,公司在资金安排上继续加大了管理力度,严格执行预算管理,紧

缩开支,降低可控费用。尤其在业务招待费的管理方面,按照业务招

待费开支范围和标准严格执行。目前我公司形成了内部检查工作不搞

接待,对外实行对等接待,谁主管谁负责接待,使公司的业务招待费管

理进一步规范化。

2、坚持勤俭节约,反对奢侈浪费,完成了业务招待费控制任务。

在业务招待费管理中,坚持勤俭办企业,认真贯彻落实公司有关

廉政建设和反腐工作的规定。做到既热情接待又不损企业形象,确保

了业务招待费的使用控制在管理目标之内。

二、业务招待费使用情况

2014年度我公司业务招待费用目标计划000万元,1-12月份实

际发生额为000元,业务招待费用控制在计划之内。我公司业务招待

费主要用于对外洽谈业务方面。针对车辆技术及检验问题与业务单位

建立了长期的往来关系,相互学习,

交流经验,为提升客运公司车辆品质积累了宝贵的经验,奠定了

坚实的基础。业务招待管理自查自纠

以上是2014年度业务招待费管理使用情况,请代表们审议。谢谢

大家!

第二篇、自查自纠报告

业务招待管理自查自纠

关于平潭综合实验区银行业协会财务管理情况自查的报告

福建银监局

根据《福建银监局关于做好银行业协会财务管理情况自查的通知》

精神,我协会结合自身实际情况,专门成立了以常务副会长为组长的

自查自纠小组,对本单位的制度建设、制度执行以及收支管理等方面

进行了认真的自查自纠,现就自查情况报告如下

一、制度建设。我协会成立之初,即制定出台了《平潭综合实验

区银行

业协会财务工作管理办法》,并经协会第一届会员大会讨论通过,

《办法》从财务收支、记账管理、禁止事项等方面进行了严格的

范。

二、财务收支情况。在财务收入方面,我协会根据协会章程,向

本协会

各会员按年度收取会员费,会员费标准大致以各会员银行经营业

规模为基准,具体会费标准为国有四大行3万,业务招待管理自

查自纠

内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的

问题。

三、认真自查,及时自纠

按照《福建银监局关于做好银行业协会财务管理情况自查的通知》

的要求,我协会对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财

务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

1、我协会所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。

2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行

为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。

3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的

行为。业务招待管理自查自纠

4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴

的行为。

6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处

置收入的行为。

7、我协会单位资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和

“小金库”。

8、我协会根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相

关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控

制。

通过自查,我协会在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清

查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约,严格控制接待标准。

第三篇、单位内部食堂公款吃喝自查自纠报告

业务招待管理自查自纠

关于严禁在单位内部食堂违规公

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