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审计岗位职责描述

(经典版)

编制人:__________________

审核人:__________________

审批人:__________________

编制单位:__________________

编制时间:____年____月____日

序言

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审计岗位职责描述

审计岗位职责描述(7篇)

作为审计工作中,要不断加强自己的审计知识,对审计程序、审

计底稿、审计重点要点要熟悉。下面是本店铺给大家带来的审计岗位

职责描述(7篇),欢迎大家阅读转发!

审计岗位职责描述精选篇1

1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进

行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制年度,促进公

司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。

2、经营审计:对集团公司内各职能部门或各分子公司进行日常

经营审计,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警;审

计发现的问题提出可行的改善和处理意见。

3、财务审计。审核总部及各分、子公司各类费用及报表,掌握

公司财务税务运营状况,为公司决策提供及时有效的数据报告分析;

4、流程审计。负责公司内控管理体系的建设完善,审核公司流

程体系及落地实施情况,降低经营管理风险,保证各类目标的顺利实

现,维护公司持续稳定发展;

5、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关

单位、部门或个人进行专项审计调查。

6、离任审计:对离任干部任职期间岗位履行情况、目标完成情

况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。

第2页共10页

7、风控管理。对公司重大经营活动提供专业分析决策建议和意

见,参与公司风险评估、指导、跟踪和控制;

8、其他:领导交办的其他工作事项。

审计岗位职责描述精选篇2

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