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第一章总则
第一条为加强公司配件仓库的管理,确保配件物资的安全、完整和有效利用,提
高工作效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有配件仓库,包括但不限于生产、销售、维修等部门
的配件仓库。
第二章职责与权限
第三条仓库管理员职责:
1.负责配件仓库的日常管理工作,包括物资的入库、出库、盘点等;
2.负责配件的验收、标识、存放、维护;
3.负责配件的库存管理,确保账实相符;
4.负责配件仓库的安全保卫工作;
5.定期向上级领导汇报配件仓库的管理情况。
第四条仓库管理员权限:
1.对入库配件进行验收,对不合格配件有权拒收;
2.对库存配件有权进行定期盘点,对盘点结果有权提出处理意见;
3.对配件仓库的安全问题有权提出整改建议;
4.对违反仓库管理制度的行为有权制止并报告。
第三章配件入库管理
第五条入库程序:
1.采购部门将采购订单提交给仓库管理员;
2.仓库管理员对采购订单进行审核,确认订单信息无误后,接收配件;
3.仓库管理员对配件进行验收,包括数量、规格、质量等;
4.验收合格的配件进行标识,并入库存放;
5.仓库管理员将验收结果反馈给采购部门。
第六条入库要求:
1.配件入库时,应按照规格、型号、批次等进行分类存放;
2.配件入库后,应在第一时间进行标识,确保配件信息清晰可见;
3.入库配件应保持完好,如有损坏或缺失,应及时报告。
第四章配件出库管理
第七条出库程序:
1.使用部门向仓库管理员提交领料单;
2.仓库管理员核对领料单信息,确认无误后,进行出库;
3.仓库管理员根据领料单,按照规格、型号、批次等要求,将配件取出;
4.仓库管理员将出库配件交付给使用部门,并签字确认。
第八条出库要求:
1.出库配件应按照领料单要求,准确无误地取出;
2.出库配件应保持完好,如有损坏或缺失,应及时报告;
3.出库配件应按照先进先出的原则进行发放。
第五章配件盘点管理
第九条盘点周期:
1.仓库每月进行一次全面盘点;
2.仓库管理员对盘点结果进行核对,确保账实相符。
第十条盘点要求:
1.盘点时,应逐件核对配件数量、规格、型号等;
2.对盘点过程中发现的差异,应及时查明原因,并采取相应措施;
3.盘点结束后,应将盘点结果上报给上级领导。
第六章安全与保密
第十一条仓库安全管理:
1.仓库应配备必要的安全设施,如消防器材、监控设备等;
2.仓库管理员应定期检查仓库安全,确保安全设施完好;
3.仓库内不得存放易燃、易爆、有毒等危险品。
第十二条保密管理:
1.仓库管理员应妥善保管配件资料,不得泄露公司商业秘密;
2.未经授权,任何人不得查阅或复制配件资料。
第七章附则
第十三条本制度由公司仓库管理部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
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