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《质量管理持续改进制度5则范文》

《质量管理持续改进制度5则范文》

第一篇:质量管理持续改进制度质量管理持续改进制度

(一)目的

为采取有效的改进、纠正和预防措施,确保产品品质量符合要求

和实现质量管理体系的持持续改进,特制订本制度。

(二)适用范围

本制度适用于改进、纠正和预防措施的制订、实施与验证。

(三)职责

1、综合管理部是质量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理

部门,负责监督、协调重大纠正预防措施的实施。

2、工程技术部是产品质量改进、纠正预防措施的归口管理部门,

负责对产品质量问题所采取的纠正预防措施的协调、监督及组织重大

质量问题的纠正和预防措施的制定工作。

3、管理者代表负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。

4、各部门负责制定、实施相应的改进、纠正和预防措施。

5、售后服务人员负责有效地处理顾客意见。

(四)管理规定

1、持续改进的策划

1.1公司要达到持续改进的目的,就必须不断提高质量管理的有效

性和效率,在实现质量方针和目标的活动过程中,持续追求对质量体

系各过程的改进。

1.2日常改进活动的策划和管理:参见以下

3、条款。

1.3较重大的改进项目

1)涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化,在策划和管理

时应考虑:改进项目的目标和总体要求;分析现有过程的状况确定改

进方案;实施改进并评价改进的效果。

2)重大技术工艺改进的实施:由工程技术部根据公司设备运行及

使用情况提出,通过各相关部门对方案的论证,再执行过程要求:

a、由工程技术部指定一个专职的技改项目负责人,由该负责人对

该项技改项目进行全过程的跟踪,直到技改项目验收完毕。

b、技改方案的设计、需有技术总结审核,工艺流程需由工程技术

部负责审核。

c、技改中的方案由研发小组负责实施,现场的工艺流程由工程技

术部负责组织实施。

d、技改方案完成后,工程技术部要提出鉴定申请报告,将改进情

况、自验结果、经济效益、存在问题等陈述清楚,经工程技术部、综

合管理部初步审核后,报总经理审批。

e、将技术改造整套资料整理入档。

1.4公司通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、

纠正和预防措施的实施、管理评审的结果,积极寻找持续改进的机会,

确定需要改进的方面(如设备技术改造、工艺优化、技术改进、资源

配置等),组织各部门进行策划制订改进计划报公司总经理批准后,

予以实施。

2、纠正措施

2.1对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格原因,防止

不合格再发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

2.2不合格通过对质量管理体系各过程输出的信息进行识别,共有

以下几种不合格情况:

1)过程、产品质量出现重大问题(检验人员检验时发现同样问题

出现3次以上情况),或超过公司规定值时;

2)售后服务收到客户投诉产品同样问题3次以上(产品硬件问

题);3)零部件供方产品或服务出现严重不合格;

4)其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况。

2.3原因分析、措施制定、实施与验证对以上种种识别不合格情况,

可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因:

1)对情况1)。由工程技术部填写《纠正和预防措施处理单》中

“不合格事实”栏交技术总监,技术总监根据情况召集相关责任部门

讨论,填写“原因分析”栏,制订纠正措施,并规定实施和完成时间,

报总经理批准,工程技术部、综合管理部跟踪验证实施效果。

2)对情况2)。由售后服务填写《纠正和预防措施处理单》中

“不合格事实”栏,转工程技术部确定责任部门,由责任部门分析原

因、制定纠正措施,并规定完成时间,报公司总经理批准,工程技术

部跟踪验证实施效果并将结果反馈给售后服务部。

3)对情况3)。交由采购人员联系供货商退换货。

4)对情况4)。由工程技术部根据《不符合项报告》填写《纠正

和预防措施处理单》,交责任部门制订纠正措施和完成时间,报总经

理批准,工程技术部负责跟踪实施效果。

2.4每项纠正措施完成后,监督部门进行跟踪验证,负责人对实施

效果的有效性进行评审,评审其能否防止类似

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