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2024年审计员工作计划参考范文
一、加强内部审计组织领导,完善内部审计管理体制
按照集团公司要求,结合公司实际,进一步建立健全内部审计向
公司党委、董事会负责的工作体制机制,加强内部审计组织领导,完
善内部审计管理制度和流程,从管理体制上保障内部审计的独立性和
权威性,确保内部审计部门客观、公正、有效开展审计监督工作,推
进审计全覆盖,落实审计整改责任。优化完善内部监督协同机制,通
过建立部门联席会议等方式,加强各类监督部门间的沟通交流、协同
互动,推动监督信息共享、监督成果共用、关键业务共同实施、整改
问责共同落实。
二、推进审计标准化、规范化和信息化,提高审计质量
根据国家及集团公司关于内部审计工作的有关新要求完善审计工
作规范和标准体系,有序开展审计质量提升活动,推进审计信息化建
设,切实提高审计工作效率。同时,按照国家有关要求和集团公司统
一的审计制度、程序和标准实施审计项目,加强对中介机构审计质量
的管控,确保审计程序和标准执行到位,促进审计质量提高。
三、做好重点领域审计工作,服务公司改革发展大局
____年,公司将紧密围绕中心任务,坚持问题导向、目标导向、
结果导向,坚持“三个区分开来”,聚焦公司重大事项和关键领域,
聚焦抓重点、补短板、强弱项,推进审计项目、审计组织方式“两统
筹”,发挥内部审计增值作用,服务公司发展大局。
第1页共11页
(一)开展重大政策、决策部署落实情况审计。
(二)做好审计署、集团公司等外部审计监督配合工作。
(三)做好年度财务决算审计监督工作。
四、加强审计问题整改落实,完善审计成果运用机制
建立健全审计发现问题整改机制,扎实抓好审计问题整改的监督
检查和后续整改落实工作。按照“制度未完善的不放过、资金未追回
的不放过、责任未落实的不放过”的“三不放过”原则,建立审计整
改台账,明确整改措施、整改时限、整改责任领导、牵头部门等内
容,严格实行对账销号管理,简单问题立审立改、复杂问题限期改
正、长线问题挂牌督办;对未按要求完成整改的,按规定进行提醒、约
谈、通报批评、责任追究,把审计问题整改情况纳入相关人员考核奖
惩,保证整改落实效果。按要求定期组织向公司党委、董事会报告审
计发现问题整改情况,落实有关决议,有效发挥审计监督促进企业规
范管理、提质增效的作用。
2024年审计员工作计划参考范文(二)
我局的审计工作,要以____为指导,全面____审计署提出的“依
法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”及自治区审计
厅提出的“改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计”
双二十字工作方针,围绕我县经济社会发展大局和县委、政府的中心工
作,服务全县经济社会又好又快发展,不断强化对重点领域、重点资
金、重点部门的审计,依法履行审计监督职责。积极探索、发挥审计
第2页共11页
“免疫”功能,进一步提高审计质量和工作水平,为我县的科学发展
和社会和谐做出更大贡献。根据上级审计机关的部署和县委政府的安
排,结合我县审计工作的实际对____年审计工作做如下安排。
(一)进一步深化财政审计工作
财政审计是国家审计机关的基本职责和永恒主题,做为政府的职
能部门,我们要充分发挥审计职能作用。当前的财政审计目标是以财
政收支的真实性、合法性为基础,以支出审计为重点,审计财政资金
支出和使用的效果、效率,进一步完善财政权力的监督制约机制,促
进各部门依法履行职责,规范预算管理,提高财政资金使用效益,不
断完善公共财政体制的建立。加强对财政预算执行的监督,扩大审计
覆盖面,坚持本级财政预算审计与延伸审计相
结合,凡是有财政收入上缴任务和使用财政资金的单位都要纳入
审计范围,确保财政审计的深度与广度。要加强部门预算、政府采
购、“收支两条线”、政府非税收入、转移支付等财政改革措施执行
情况的审计。要通过不断深化财政审计,特别是对地税、土地、农电
等几个有较大财政上缴任务的单位和对部分使用财政资金数额较大单
位的跟踪、延伸审计,更进一步查找和发现问题,强化审计执法威
力,加大对重大违纪违规问题和经济案件的查处力度,注重审计执法
效果,加强跟踪监督,促进整改和纠正,加强部门协作并引入各种
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