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村财务工作总结4篇村级财务管理工作
总结
本文目录村财务工作总结县
农委农经科(站)农村财务审计工作总结农村财务管理工作总结农
村财务审计个人工作总结根据《##市农业局关于转发农业部农村集
体经济组织审计规定的通知》精神以及8月14日##县纪委召开的
《xx年农村基层党风廉正建设工作会》会议精神要求,我们对全县
20个街镇的农村集体经济组织今年以来的财务情况进行了全面的审
计,现总结
一、农村财务审计的主要作法
1、搞好宣传,提高认识。在开展审计工作前,县农业局下发了
《关于认真开展农村集体经济组织审计工作的通知》(綦农业〔xx〕
120号)。通知明确指出:开展农村集体经济组织审计,能够更好地
保护集体经济组织和农民的合法权益,促进党的各项惠农政策落实到
位;能够促进村级财务公开和民主制度建设,进一步完善村级监督
和权力制约机制;加强农村集体经济组织审计,是巩固“三农”工作
成果的要求,是改善民生和构建农村和谐的要求,是推进农村又好
又快发展的有力保障。要求各街(镇)要充分认识开展农村集体经
济组织审计工作的重要意义。
2、成立领导小组和工作班子。各镇都成立了由分管农业的领导
或纪检书记担任组长,农经干部、财政干部、驻村干部、代理会计
为成员的农村财务审计工作领导小组,具体负责农村财务审计工作。
3、明确审计工作的范围和重点。这次农村集体经济组织审计的
范围,是街(镇)、村两级xx年度农民负担情况和农民负担资金的
提取使用及惠农政策落实到位的情况和日常财务工作。审计的重点
是农民负担和惠农政策落实情况、日常财务审计。
二、农村财务审计的结果及存在的问题
全县314个行政村、2629个村民小组中,已审计249个村、
2046个村民小组。接受审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中
小学收费、农民建房收费、农民集资收费、一事一议筹资筹劳中未
发现贪污挪用、自立项目、违规收费、强行以资代劳筹工等情况。
通过检查审计,主要反映出以下问题:
1、挪用集体资金的情况仍有发生。个别村组干部由于思想素质
不高,财经纪律意识不强,挪用集体资金的情况仍然存在。这次审
计中查出:挪用集体资金8人,金额53050.54元,其中:安稳镇一
村支书挪用集体资金23000余元,永城镇一村民组长挪用集体资金
20859.54元,古南街道一村民组长挪用集体资金4536.5元;其他违
规行为23人,主要是在集体报销旅游费、伙食费、重报支出等费用,
涉及金额15418.5元。到目前为止,已有21人作了退赔,退出集体
资金6243.5元,占应退赔金额的9.92%。
2、部分村组执行制度不够严格。我县农村财务实行委托代理和
电算化管理以来,财务管理制度比较健全。但是,由于少数村组干
部思想素质不高,遵章守纪意识不强,因而在农村财务管理工作中
执行制度不够严格。这次审计中同时查出集体收入未及时入账17笔
84578元,少支多报1笔50元,拒绝不合理开支入账25笔9541元,
违规新增债务3笔18170元。
3、财务管理监督仍需加强。一是开支审批手续不够完善。少数开支单据或无事由,或无经办人签,
或无审批人审批,或无民主理财小组审核盖章。二是部分票据不规范。少数村组仍有使用三联收据收款
或白条单据付款的情况,一些本应取得正规合法凭证的经济业务,却以非正规票据代替。三是民主理财
小组未能履行监督职能。全县共有民主理财小组2214个,其中村314人,社1900个,有的民主理财
小组由于无报酬或民主监督意识不强,不愿参与或按要求参与农村财务监督管理工作。全县共有161
个村、组民主理财小组违反财务制度规定由村、组干部兼任民主理财小组组长,有名无实,形同虚设。
四是公款私存情况仍然存在。少数村由于过去欠有银行或农村信用社贷款,不愿或不敢在银行或农村信
用社开设集体存款账户,因而将集体资金以个人名义存入银行或农村信用社,造成集体资金管理失控。
三角镇一村主任将集体资金263100从1999年3月至xx年1月期间,该村向9户私人发放借贷款,到
目前为止,经清理小组督促追收,累计至今尚有60000元未还,原村会计将计划生育管理费、农税、
基本水费等集体资金24578.07元以私人的名义存
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