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2023年工程审计整改报告-工程审计整改报告范

工程审计整改报告篇1

现就度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,向市人大

常委会报告如下:

今年7月25日,市十四届人大常委会第五次会议听取了市政府《关于度市

本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,7月26日进行了分组审议,

并就落实审计查出问题的整改提出了审议意见。对审计揭示的问题及整改,市政

府高度重视,杨雄市长于8月12日主持召开市政府第20次常务会议,专门听取

关于度市本级预算执行和其他财政收支审计情况的汇报,并对落实审计整改做了

部署,要求对执行财政纪律不到位的问题,切实加强管理,做到越管越严;对制

度本身不够完善的问题,不回避矛盾,切实研究解决。

市审计局按照市人大常委会审议意见和市政府的有关要求,认真落实市政

府《关于进一步加强审计整改工作的意见》,切实加大对审计整改工作的跟踪检

查力度,督促被审计单位认真整改审计查出的问题,促进整改落实到位。有关

部门和单位认真执行审计决定,积极研究审计意见和建议,及时制定整改方案,

切实采取有效措施,不断加强审计整改工作。一是加强组织领导,制定整改时间

表,落实

整改责任。相关单位对审计结果高度重视,通过召开专题会议、建立审计

整改工作领导小组等形式,认真研究部署审计整改工作,明确责任分工和阶段性

整改目标。如,市民政局将审计报告中反映的问题逐条分解,明确整改责任的归

口部门,将整改工作划分为动员部署、落实整改、跟踪督查三阶段,确保整改不

走过场。二是注重建章立制,完善内部管理,形成整改长效机制。相关单位将审

计整改工作作为加强自身管理的契机,对相关人员进行财经纪律和财务知识培

训,加快建立健全内部控制制度,规范预算执行和资金使用。如,市新闻出版局

针对审计提出的问题,制定了多项出版物审读工作管理办法;市委党史研究室根

据审计建议,修订完善了会议申报、审批及备案制度。三是举一反三,由点及面,

逐步扩大审计整改的效应。相关单位在全系统范围内通报审计结果,要求各单位、

各部门增强对审计整改工作的认识,对审计披露的共性问题,认真对照自查,改

进工作,杜绝类似问题发生,真正将审计整改的成效落实到实际工作中去。如,

市食品药品监管局在系统内工作会议上向处级以上干部通报审计情况,开展案例

教育,对审计发现的问题进行重点案例解析,在经费管理、课题管理、合同管理

等方面加以改进。

一、市财政局组织执行市级预算、市地税局税收征管审计查出问题和国有

资本经营预算收支管理审计调查发现问题的整改情况

(一)市财政局组织执行市级预算审计查出问题的整改情况

1.对未根据政策变化情况督促预算单位及时调整预算的问题,市财政局加

强各项政策执行和预算执行情况跟踪,并根据新政策,督促市就业促进中心在今

年年中调整市级自谋职业城镇退役士兵社会保险费的预算,提高财政资金使用效

率。

2.对公务卡制度改革实施情况监督检查措施还不完善的问题,市财政局在

市级预算执行信息化系统中设置公务卡使用情况预警指标,及时提醒预算单位执

行公务卡报销制度规定,并加强公务卡制度改革落实情况的考核,督促预算单位

全面使用公务卡结算,提高财政资金使用透明度。

(二)市地税局税收征管审计查出问题的整改情况

1.对部分税款征收管理不规范的问题,杨浦等5个区税务分局已于今年1

月至4月,将33户企业应征入库的3.04亿元税款征收入库,闵行等4个区税务

分局征管的7户房地产开发企业已通过汇算清缴补缴少预缴的企业所得税。

2.对部分已完成土地增值税清算的项目未按规定明确补税期限的问题,长

宁等3个区税务分局征管的19户房地产开发企业中,13户企业已将6.03亿元

税款补缴入库,6户企业尚有1.8亿元税款未补缴入库,税务部门正在催报催

缴中。

(三)国有资本经营预算收支管理审计调查发现问题的整改情况

1.对部分委托监管企业尚未纳入国有资本经营预算收益收缴范围的问题,

市财政局正会同市国资委,对委托12个部门监管的企业进行全面梳理,逐户分

析研究是否符合规定条件,逐步完善市本级国有资本经营预算收益收缴制度。

2.对国有资本经营预算编审时间较长的问题,市财政局已明确从起正式编

制市本级国有资本经营预算,并与公共财政预算实现同步编制。市财政局将严

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