审计自查整改实施方案 .pdfVIP

  1. 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

审计自查整改实施方案

审计自查整改是指企业为了发现和解决问题,提高管理水平,保

障企业正常经营而进行的一项管理活动。其目的在于全面排查企业内

部管理、财务、人力资源等方面的问题,制定相应的整改措施,加强

内部管理,提高企业效益。

二、审计自查整改的流程

1.制定审计自查计划:根据企业实际情况,制定审计自查计划,

明确自查的范围、目标、方法和时限等。

2.开展自查工作:组织内部工作人员开展自查工作,按照计划逐

项检查企业各项管理制度和实践,全面了解问题及其原因。

3.制定整改方案:根据自查情况和问题的性质严重程度,制定整

改方案,明确整改任务、责任、措施和时限。

4.实施整改措施:按照整改方案的要求,组织内部工作人员积极

推进整改工作,并及时跟踪、检查整改进展情况。

5.审核整改效果:整改工作完成后,组织专业人员进行审核,评

估整改效果,确保问题得到彻底解决。

三、审计自查整改需要注意的问题

1.审计自查整改要实事求是、客观公正,不能掩盖问题或歪曲事

实。

2.审计自查整改需要注重整改的可操作性和可落实性,不能一味

追求形式。

3.审计自查整改需要明确责任和任务,认真落实整改措施和时限,

-1-

确保整改效果。

4.审计自查整改需要加强内部沟通和协调,形成有效的工作合力,

推动整改工作顺利进行。

四、结语

审计自查整改是企业管理的一项重要内容,有助于发现和解决问

题,提高企业效益和竞争能力。企业应高度重视审计自查整改工作,

严格按照相关流程和要求进行,确保企业管理水平和效益的不断提高。

-2-

文档评论(0)

134****7660 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档