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2022审计报告真实范文(优选5篇)
(经典版)
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2022审计报告真实范文(优选5篇)
20XX审计报告真实范文第1篇
XX(股份)有限公司董事会(或全体股东):
我们审计了后附的XX(股份)有限公司(以下简称XX公司)财务报
表,包括200X年12月31日的资产负债表(及合并资产负债表),200X
年度的利润表(及合并利润表)、所有者权益变动表(及合并所有者权
益变动表)和现金流量表(及合并现金流量表)以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《XX会计制度》的规定编制财务报表是XX
公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报
表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致
的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估
计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国
注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工
作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的
审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,
我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
第2页共11页
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计
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