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  • 2024-12-02 发布于河南
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清产核资审计报告

股份有限公司:

我们承受托付,对股份有限公司(以下简称贵公司)以2023年12月

31日为基准日的清产核资的相关资料进展了审查核实,贵公司的责任是

建立健全内部掌握制度,爱护资产的安全和完整,保证会计资料和清产核

资资料的真实、合法和完整。我们的责任是在贵公司资产清查的根底上,

对贵公司查出的各项资产损失及申报待销净损失的处理预案的真实性、合

理性发表意见。在审计过程中,我们本着独立、客观、公正和科学的原则,

实施了包括在抽查的根底上检查支持各项资产损失金额和披露的证据以

及评价各项资产损失的整体反映等我们认为必要的审计程序,核查了以

2023年12月31日为基准日的资产、负债和全部者权益。我们信任,我

们的审计工作为发表意见供应了合理的根底。现将清查核实状况及结果报

告如下:

一、清产核资工作范围

根据公司的决算报表统计口径以清产核资工作方案的要求,本次清产

核资的范围为公司及所属全部的子公司(含下属事业单位、分支机构、境

外子公司等)的全部资产,其中:资产总额元,负债总额元,全部者权益

元(含实收资产元,资本公积元,盈余公积元,未安排利润元),少数股东

权益为元,详细单位如下单位名称投资比例掌握关系资产总额全部者

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