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2021年审计师《理论与实务》习题与答案

大家做好准备迎接考试了吗?审计师栏目诚意整理“20__年审计师《理论与实

务》习题与答案”,欢迎广大考生前来学习。

案例分析^p题

1、(一)资料

20__年4月。某市审计局派出审计组对甲公司的财务收支情况进行了审计。

有关甲公司销售与收款业务、采购与付款业务、生产与存货业务、货币资金、筹资

与投资各循环,有关审计的资料和审计情况如下:

1.甲公司在销售与收款业务的管理办法中规定:在向客户赊销货物时。需经

过专门设立的信用部门批准;负责应收账款的会计人员每月编制对账单与客户对

账:总经理助理定期检查销售与收款情况。

2.甲公司在采购与付款业务的管理办法中规定:提出采购申请与批准采购申

请相互独立;采购部门批准请购并负责采购;验收部门与财会部门相互独立。

3.甲公司在生产与存货业务的内部控制中规定:采购部门与验收、保管部门

相互独立;存货盘点由独立于保管人员之外的其他部门人员定期进行;管理当局通过

授权程序、成本会计制度控制、永续盘存制等信息传递程序实施严格控制;限制非

授权人员接近存货。

4.甲公司在货币资金业务的内部控制中规定:支票的签发与出纳相互独立;由

出纳员以外人员编制银行存款调节表;对于与此循环有关的信息传递程序实施严格

有效的控制;限制接近货币资金进行实物控制。

5.甲公司在筹资与投资业务的内部控制中规定:筹资、投资业务执行与记录

相互独立;所有的资本交易事项,都必须经过企业最高权力机构的事先审批与授权;

最高管理机构制定举债政策及内部批准程序;进行投资时,有正式的授权审批程序;

由股东大会或董事会做出利润分配决定;限制非授权人接近实物文件和实物资产。

(二)要求:根据上述资料,从下列问题的备选答案中选出正确答案。

【正确答案】:

第1页共3页

【答案解析】:

、甲公司销售与收款业务的下列措施中,符合内部控制要求的有()。

A.负责应收账款的会计人员编制对账单与客户对账

B.由专门设立的信用部门批准赊销信用

C.总经理助理定期检查销售与收款情况

D.在信用部门不掌握乙客户信用状况的情况下由总经理特批向乙客户“见订

单即发货”

【正确答案】:BC

【答案解析】:编制要和寄送客户对账单与收款业务、记账业务相互独立,

选项A错误。赊销业务中,信用部门必须按照赊销政策调查每个客户的信用状况,

选项D错误。

、甲公司采购与付款业务的下列措施中,符合内部控制要求的有()。

A.提出采购申请与批准采购申请相互独立

B.采购部门批准请购并负责采购

C.将应付账款明细账与总账核对

D.验收部门与财会部门相互独立

【正确答案】:AD

【答案解析】:参考教材P252。

、甲公司在生产与存货业务的下列措施中,符合内部控制要求的有()。

A.采购部门与验收、保管部门相互独立

B.制订成本计划、费用预算、永续盘存记录由财会部门负责而不是仓储部门

负责

C.检查采购发运单

D.由独立于存货管理的人员定期盘点、检查存货管理情况

【正确答案】:ABD

【答案解析】:参考教材P274。

、甲公司在货币资金业务的下列措施中,符合内部控制测试程序的有

()。

第2页共3页

A.必要的审批授权程序、使用文件和记录、业务独立监督检查

B.对中小企业内部控制采用文字说明的方法,对规模较大的企业采用流程图

或调查表形式描述出来

C.抽查银行存款调节表

D.抽查库存现金盘点表

【正确答案】:BCD

【答案解析】:参考教材P347~348。

、甲公司在筹资与投资业务的下列措施中,符合内部控制测试程序的有

()。

A.查阅董事会颁布的有

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