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审计自查报告范文
大区审计部:我公司针对《关于开展加强企业基础管理、提升企
业监督水平活动的通知》其中关于20**年审计过程中发现的共性及
典型问题(共49条),对公司内部相关部门进行了自查,内容如下:
一、销售处公司销售处严格遵守股份公司相关部门及内蒙古大区关于
销售管理的各项政策及相关规定,基本上未出现违规违法情况。并且
在以后的销售过程中阿旗销售处将更加严格的遵守股份公司及公司
大区的规定。二、设备管理处(一)、供应商的选择1、设备部对所
采购的相关备品备件,具备原厂家采购要求的无特殊情况(无总部战
略招标的),为保证设备及备件的一致性均从原厂家直接采购,避免
中间商参与,有效控制采购成本。除特殊情况,标的价值不高从中间
商购买,价格基本与原厂家价格持平或无重大偏差。总部给予提供中
标单位的,我部门严格按照总部提供的招标参考价格及供应商名单,
针对自身实际工矿使用条件进行选择供应商。比如长城合成油,我部
门严格按照总部要求从遵化润滑油销售有限公司购买,价格执行统一
招标价格,附有供应商报价单。部分矿山用油及车用油,因总部无招
标、零星采购,由我部门自行采购,进行寻比价购买。在购买过程中
稳定现有的供应商,争取在以后的采购过程中努力控制采购成本。2、
设备部对大额、规格标准统一的备品、备件进行招标,根据附近供应
商加工能力、供货能力圈定供应商范围,基本保持同等水平,比如托
辊、滚筒招标,水泥散装罐招标,都严格执行招标规范及招标指导办
法执行,现场评委单独赋分及主任评委审核(部门及审计均对招标材
料及赋分结果进行存档)。因实际采购过程中对于部分备品备件无统
一招标范围,零星采购及紧急采购的备品备件无招标,在以后采购过
程中,尽量对范围统一的、不需要紧急采购的备品备件进行招标!3、
我部门所进行的备品备件寻比价都尽量统一在相同品牌,税率及供货
周期,付款方式统一,个别没有标明的在此次整改之际坚决杜绝。4、
部分通用的备品备件在不能确定价格范畴的情况下,我部门尽量询问
相关子公司的价格,争取做到持平或略低于其他子公司的采购价格,
并作参考。比如板式冷却器、锚固件的采购等都不高于其他子公司的
采购价格。整改措施:1、严格执行总部战略招标的结果,依据我公
司设备现状合理选择中标供应商。2、备件采购尽量由原厂家直接购
买,在保证设备及备件的一致性的同时,也减少中间供应商的参与。
3、通用备件在我公司所处的特殊地理位置的情况下,根据近几年的
供应商供货能力等综合因素,圈定优秀、稳定、可靠的供应商,并努
力发展新入围供应商,形成通用备件的供应梯队,并对稳定供应关系
的供应商进行半年或季度考核,及时考察新入围供应商,严格界定新
入围供应商的条件。(二)、供应商的管理1、对于长期供货的供应
商极少数存在档案不全。2、部分供应商缺少定期评价。整改措施:1、
设备部将借着此次自查机会,重新梳理供应商档案,争取在本年度5
月30日之前做到供应商档案的健全、合理。2、对于缺少供应商评价
的我部门将在本年度5月30日之前补充,完善。(三)、合同履行
1、合同条款表达存在异议及纠纷。2、少数合同无签字盖章。3、相
关备品备件缺少检斤。整改措施:1、对于合同条款表达异议及纠纷
的合同,我部门将所签订的合同按照审计部门提供的合同样本草拟,
签订。如有表达不严密的条款,我部门将及时与审计部门沟通,完善。
2、严格执行“委托代理人签字并盖章生效”条款。3、重要备件做好
检斤及抽检,并在以后的工作中,对于需要检斤及抽检的备件会同相
关工程师及委托验收结果形成书面验收单,交由库房保管员存档。
(四)、发票管理1、发票入账不及时2、发票管理混乱整改措施:1、
对于当月可以履行的发票一定及时催办,入库。2、严格约定发票类
别及税率要求。(五)、入库管理1、入库不及时2、库管员缺少合
同对照无法验收整改措施:1、及时签订合同,如无特殊使用要求及
时间要求的,应签订完合同以后再备件入库,时间上有特殊要求的备
件,合同无法及时形成的,应健全书面紧急采购计划,并将紧急采购
计划交由库房库管员,让库管员做到知情。2、以后健全入库对照制
度,即采购员持合同与库管员当面验收,验收完毕及时入库,争取品
牌、配置与合同及使用要求相符。三、供应管理处1、EMES物流平台
信息公司建立物流系统的起始时间为20**年6月,平台经过两年时
间的运行,存在以下问题:(2)辅材采购员采购界面存在平台合同
编号录入混乱等情况。(3)计划核算员的需求计划审批界面有少部
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