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2024年村级财务专项检查自查工作报告
尊敬的领导:
根据上级文件的要求,我村在2023年开展了村级财务专项检
查自查工作。现将自查工作报告如下:
一、工作背景
村级财务专项检查自查工作是落实中央纪委国家监委《关于
加强和改进村级财务监督的通知》精神和上级文件要求的重要举
措。为全面加强财务管理,确保财务工作的规范、透明和效益,
我村按照上级要求,在2023年组织了财务专项检查自查工作。
二、工作目标
本次财务专项检查自查工作的目标是:
1.掌握村级财务状况,发现和解决财务管理中存在的问题;
2.促进村级财务工作规范化、透明化和高效化;
3.提高村级财务管理水平,确保村级财务工作符合法律法规
和政策要求。
三、工作内容
本次财务专项检查自查工作主要包括以下内容:
1.财务收支情况的记录和核对;
2.财务款物的存储和保管;
3.财务帐目的清理和归档;
4.财务报表的编制和审核;
5.其他涉及财务管理的工作。
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四、工作方法
本次财务专项检查自查工作采取以下方法:
1.抽样检查:选择一定比例的村民小组进行抽样检查,全面
了解财务工作情况;
2.现场核实:对重要财务帐目进行现场核实,确保数据准
确;
3.文件查阅:查阅村级财务文件和材料,核对财务记录;
4.访谈询问:与相关工作人员进行访谈,了解财务管理情
况;
5.制定改进措施:根据检查发现的问题,制定相应的改进措
施。
五、工作成果
通过本次财务专项检查自查工作,取得了以下成果:
1.正确记录和核对了财务收支情况,确保了财务数据的准确
性;
2.加强了财务款物的存储和保管,防止了财务资产的流失;
3.完成了财务帐目的清理和归档工作,提高了财务管理的规
范化水平;
4.编制和审核了财务报表,确保了财务工作的透明化;
5.针对检查发现的问题,制定了相应的改进措施,提高了财
务管理水平。
六、存在的问题和建议
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通过本次财务专项检查自查工作,发现了以下问题:
1.财务记录不规范,存在漏记、错记等情况;
2.财务款物的存储和保管措施不严密,存在安全隐患;
3.财务帐目的清理和归档工作不及时,大量财务文件堆积;
4.财务报表编制和审核过程存在疏漏,造成数据不准确;
5.财务管理制度和规定不健全,需要进一步完善。
针对上述问题,提出以下建议:
1.加强财务记录的规范化培训,提高财务人员的业务素质;
2.完善财务款物存储和保管制度,加强安全管理;
3.加强财务帐目的定期清理和归档工作,确保财务文件的及
时整理;
4.加强财务报表编制和审核,确保数据的准确性;
5.完善财务管理制度和规定,建立起科学合理的财务管理体
系。
七、总结与展望
本次财务专项检查自查工作取得了较好的成绩,但仍存在一
些问题需要进一步解决。下一步,我们将积极采纳上级领导的意
见和建议,进一步完善村级财务管理制度,提高财务管理水平。
同时,加强财务人员的培训和学习,提高他们的业务素质和工作
能力。相信在全村干部和村民的共同努力下,村级财务工作将得
到更好的发展。
特此报告,供领导参考。
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