企业内部稽核制度模板.docx

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企业内部稽核制度模板

(一)总则

为建立健全工程有限公司(以下简称“公司”)的内部控制制度,保证会计资料的真实、完整。根据《会计法》、《会计基础工作规范》以及公司内部会计制度的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度,同时引为公司日常工作标准。

(二)稽核工作的主要依据:

1、财经法律、法规;

2、《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的具体实施办法或者补充规定;

3、《公司章程》及公司制定的内部财务管理制度;

4、总经理决定。

5、公司内部稽核的稽核工作资料,包括稽核工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不少于十年。

(三)业务稽核

1、货币资金的稽核:包括货币资金的入账

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