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重要通知公司年度财务审计安排
尊敬的各位公司员工:
根据公司章程规定,为确保公司财务状况的真实性和透明度,保
障公司及股东的合法权益,我司决定对公司年度财务进行审计。现将
年度财务审计安排通知如下:
一、审计目的
本次年度财务审计旨在全面了解公司财务状况,核实财务数据的
准确性和合规性,发现并解决存在的问题,提出改进建议,为公司未
来发展提供可靠的财务依据。
二、审计范围
本次审计范围包括但不限于公司全部资产、负债、所有者权益、
收入、成本、费用等方面。审计将对公司各项财务业务进行全面审查,
并重点关注可能存在风险和问题的领域。
三、审计时间安排
为确保审计工作的顺利进行,经与审计机构协商,决定本次年度
财务审计时间安排如下:
审计准备阶段:从即日起至XX年XX月XX日
审计实施阶段:从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日
审计报告编制阶段:从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日
四、配合准备
为保证审计工作的顺利进行,各部门需积极配合,按时提供相关
文件资料,并配合审计人员开展工作。具体配合事项将由内部审计组
织协调安排。
五、其他事项
审计期间如有特殊情况需要延期或调整,将提前通知各位员工。
审计过程中如发现问题或有疑问,请及时向内部审计组织反映。
希望全体员工能够充分理解和支持本次年度财务审计工作,共同
维护公司的正常运转和良好形象。
感谢各位员工的配合与支持!
特此通知。
公司管理部
日期:XXXX年XX月XX日
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