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- 2024-12-11 发布于河南
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一、单选题共25题,50分
1
2分
下面列示的四种情形中,(D)属于审计抽样中的信赖过度风险。
A将实际上没有失效的内部控制推断为失效的
B将实际上没有失效的内部控制推断为有效的
C将实际上失效的内部控制推断为失效的
D将实际上失效的内部控制推断为没有失效的
2
2分
当被审计单位存在会计估计的作出不恰当但所涉金额不大,远远低于重要性水平时,注
册会计师对该报表应出具审计报告的意见类型是(C)。
A保留意见
B否定意见
C无保留意见
D无保留意见加强调事项段
3
2分
如果尚未更正错报汇总数低于重要性水平,注册会计师可以发表(B)的审计报告。
A保留意见
B无保留意见
C无保留意见加强调事项段
D保留意见加强调事项段
4
2分
为了保持“客观和公正原则”,以下防范措施中,不能消除不利影响或将其降低至可接
受水平的是(B)。
A与会计师事务所内部高级管理人员讨论产生不利影响的事项
B与审计客户管理层讨论可能产生不利影响的事项
C处置产生不利影响的经济利益
D相关人员退出项目组
5
2分
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是(C)
A询问
B观察
C分析程序
D检查
6
2分
银行存款函证的对象是(D)。
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