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11供应商及采购控制程序SPok1
1目的
对本公司的原材料、外协件等采购物资/供应商进行控制,
保证所采购的原材料、外协件符合规定要求,对本公司的制造过
程外协的供应商进行控制,保证外协过程满足顾客的要求。2适
用范围
适用于本公司生产用产品的采购控制和供应商的管理,公司
确定的外协、外包过程也按本程序的要求执行;
3职责
3.1采购部负责对供应商选择,负责生产用原材料、外购件、
辅料的采购、外协、外包方的选择与监督控制,负责编制采购信
息相关文件;
3.2质量部负责采购产品的验证和供应商的现场审核、供应
商体系开发与监督;
3.3质量部协助外协件供应商的选择和采购;
4工作程序
4.1采购物资的分类
技术部对拟采购产品依据对最终产品质量的影响程度确定
原材料的等级。
(技术部根据产品使用性能、要求及其用途确定原、辅材料
等级)
A类物资:直接影响产品安全性、法律法规及性能、功能的
原材料、零部件;
B类物资:对产品主要性能无直接影响的物资;
C类物资:指对产品质量无直接影响的物资;
采购物资应符合适用的法规要求。
4.2供应商的初选
4.2.1采购员根据产品质量要求及市场调查结果,对拟采购
产品的新供应商填写《物资采购申请单》及《供应商概况表》和
《供应商质量保证能力调查表》,《物资采购申请单》由生产部、
质量部、技术部会签,经总经理批准;对于已建立过档案的供应
商,可只填写《物资采购申请单》。
4.2.2必要时由质量部按《过程审核条例》到供应商进行现
场评审。
4.2.3供应商应满足以下条件之一:
1)已通过ISO9001:2008第三方认证,且证书在有效期内,
及证书产品范围覆盖拟采购的产品;
2)顾客批准的供应商,且本公司对其进行质量管理体系现
场审核结果得到顾客批准。
4.2.4《物资采购申请单》批准后,由技术部与供应商签订《质
量技术协议》(必要时),由采购部向供应商发放技术文件。
4.2.5由供应商提交的样品给技术部进行样品认可,并对样
品进行检验和试验并出具检验、试验报告,由生产部对样品进行
试加工,并出具《样品认可报告》。
4.2.6样品认可后的《样品认可报告》由采购部交供应商。
4.2.7对样品未通过认可的由质量部书面反馈给采购部及供
应商,由供应商改进后可重新提交样品,对三次提交样品仍未能
通过的供应商将取消资格,由采购部对供应商进行重新选择。
4.2.8供应商的调查和评价应包括所有与产品质量有关的物
资供应商。
4.3合格供应商的确定
4.3.1选定的供应商按技术部要求的等级提交《生产件批准
程序》(PPAP)。
4.3.2供应商提交的《生产件批准程序》(PPAP),由采购部
传递给技术部。
4.3.3签订《采购合同》和《质量保证协议》后的供应商即
成为本公司的合格供应商,采购部将其列入《合格供应商名单》
中,并建立其正常采购周期和紧急采购周期档案资料,填入《供
应商采购周期表》。
4.3.4当顾客要求时,按顾客指定的供应商进行采购并直接
列入《合格供应商名单》,但不能免除本公司确保产品质量的责
任。
4.3.5采购部与合格供应商签订首批供货合同,首批为小批
量,数量由技术部确定,并由技术部进行首批供货认可:
1)首批供货合格后,质量部填写《批量试装认可书》,经批
准后,传至采购部和供应商;
2)两次批量认可不合格,则重新进行工装样品认可和过程
审核。
4.3.6因生产急需或数量少的C类物资的采购,由采购员在
采购现场评价并确定供应商。4.4采购的信息
4.4.1按与顾客合同规定的期限,采购部从《合格供应商名
单》中选择供应商,并与之正式签订采购合同。
4.4.2采购合同明确以下内容:
1)名称、型号、规格、数量、价格、交货期;
2)技术要求;
3)包装及运输方式;
4)验收方式和方法;
5)违约责任;
6)质量管理体系要求。
4.4.3当《采购合同》和《质量保证协议》中已覆盖以上内
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