大学后勤财务部年度工作计划.pptxVIP

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大学后勤财务部年度工作计划BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA

目录CONTENTS工作目标与任务预算编制与执行收费管理与改革会计核算与报表编制资金筹措与使用计划内部控制与风险管理团队建设与培训发展

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA01工作目标与任务

确保学校后勤财务工作的顺利进行,提高资金使用效率。推动后勤财务管理的制度化、规范化和信息化。加强与其他部门的沟通与协作,提升整体工作效能。总体目标

具体任务内部控制与风险管理建立健全内部控制制度,加强风险管理,防范和化解财务风险。财务管理与核算规范财务管理流程,加强财务核算工作,确保财务数据的准确性和完整性。预算编制与执行根据学校发展规划和后勤需求,编制科学合理的年度预算,并严格按照预算执行各项支出。资产管理完善资产管理制度,加强资产清查、登记、核算和处置工作,确保资产安全完整。收费管理严格执行国家和学校的收费政策,规范收费行为,加强收费监督和检查。

预期成果实现预算收支平衡,提高资金使用效益。有效防范和化解财务风险,保障学校财产安全。优化资产配置,提高资产使用效率。提升后勤财务管理的规范化、信息化水平。

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA02预算编制与执行

预算编制原则遵循“量入为出、收支平衡”的原则,确保预算的合理性和可行性。同时,结合学校发展战略和实际情况,科学预测收支规模,合理安排预算资金。预算编制方法采用零基预算法,以零为基础重新核定各项支出,不考虑以往期间的支出水平和预算执行情况。通过详细分析各项支出的必要性和合理性,确定预算金额。预算编制原则和方法

预算审批流程提交预算草案后勤财务部根据预算编制原则和方法,制定预算草案,并提交给学校预算管理委员会审查。预算管理委员会审查预算管理委员会对预算草案进行审查,提出修改意见和建议。学校领导审批经预算管理委员会审查通过后,预算草案提交给学校领导审批。学校领导根据学校整体发展战略和实际情况,对预算草案进行审批。下达预算批复学校领导审批通过后,下达预算批复文件,明确各项预算指标和支出限额。

加强内部控制后勤财务部加强内部控制,确保各项支出符合财务制度和预算管理要求,防止超支和浪费现象的发生。建立预算执行监控机制后勤财务部建立预算执行监控机制,定期对预算执行情况进行跟踪和分析,确保预算按照批复的要求执行。及时反馈执行情况后勤财务部定期向学校领导和相关部门反馈预算执行情况,包括各项支出的实际发生额、与预算的差异以及原因等。调整预算方案在预算执行过程中,如遇特殊情况需要调整预算方案,后勤财务部需及时向学校领导和相关部门报告,并按照规定的程序进行调整。预算执行监控

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA03收费管理与改革

对现有收费项目进行全面梳理,分类整理各项费用,确保收费项目清晰明了。评估各项收费项目的合理性,根据学校实际情况进行优化调整,降低不必要的费用支出。加强与校内各部门的沟通协调,确保收费项目调整得到相关部门的支持和配合。收费项目梳理与优化

收费标准制定和调整参考市场价格和行业标准,结合学校实际情况,制定合理的收费标准。定期评估收费标准的合理性,根据市场变化和学校发展需要进行适时调整。加强与上级主管部门的沟通,确保收费标准的制定和调整符合政策要求。

优化支付流程,简化操作步骤,提供更加便捷的支付体验。加强与支付平台的合作,确保线上支付安全、稳定、可靠。同时,提供多种支付方式选择,满足不同学生的需求。推广线上支付方式,提高收费效率,减少现金交易带来的风险。收费方式改进和便捷化

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA04会计核算与报表编制

03强化内部控制建立健全内部控制体系,规范财务收支行为,防范财务风险。01制定和完善会计核算制度根据高校财务制度和会计准则,结合学校实际情况,制定和完善会计核算制度,规范会计核算流程。02统一会计科目和核算方法对学校各部门使用的会计科目进行统一和规范,确保核算口径一致,提高数据可比性。会计核算规范化和标准化

按照学校要求和财务报表编制规定,定期编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。定期编制财务报表财务报表审核报表分析和解读建立财务报表审核机制,对报表数据进行逐项核对,确保报表数据的真实性和准确性。对财务报表进行深入分析和解读,为学校管理层提供决策依据。030201财务报表编制和审核

财务数据收集与整理对学校各部门的财务数据进行收集和整理,建立财务数据库。数据分析方法应用运用统计分析、趋势分析等方法,对财务数据进行深入分析,发现数据背后的规律和趋势。财务数据应用将分析结果应用于学校预算管理、成本控制、绩

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