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内部审计高质量发展论坛
内部审计高质量发展论坛旨在探讨内部审计在新时代背景下的高质量发展路径。论坛聚焦内部审计的本质、功能、方法以及与组织战略目标的融合,通过专家演讲、案例分析、互动讨论等形式,深入分析内部审计在提升组织治理能力、风险管理和内部控制方面的作用,为内部审计人员提供交流平台,推动内部审计理论与实践的创新发展。
二、主要内容
1.小
内部审计的本质与功能
内部审计与组织战略目标的融合
内部审计方法创新与实践
内部审计在风险管理中的作用
内部审计与内部控制的关系
2.编号或项目符号:
1.内部审计的本质在于为组织提供独立、客观的评估,以帮助组织实现其目标。
2.内部审计的功能包括风险识别、控制、评估和咨询。
3.内部审计与组织战略目标的融合要求审计工作与组织的长期发展目标保持一致。
5.内部审计在风险管理中扮演着关键角色,通过评估和管理风险,保障组织目标的实现。
6.内部审计与内部控制相互依存,审计工作有助于完善内部控制体系。
3.详细解释:
内部审计的本质在于为组织提供独立、客观的评估,以帮助组织实现其目标。例如,内部审计可以通过评估组织的财务报表,确保财务信息的真实性和准确性。
内部审计与组织战略目标的融合要求审计工作与组织的长期发展目标保持一致。这意味着审计人员需要深入了解组织的业务流程、战略规划,以确保审计工作与组织目标相匹配。
内部审计在风险管理中扮演着关键角色,通过评估和管理风险,保障组织目标的实现。例如,内部审计可以帮助组织识别和评估项目风险,为决策提供依据。
内部审计与内部控制相互依存,审计工作有助于完善内部控制体系。例如,内部审计可以评估内部控制的有效性,并提出改进建议,从而提高内部控制的质量。
三、摘要或结论
内部审计高质量发展论坛强调内部审计在新时代背景下的重要性,指出内部审计应与组织战略目标相融合,通过创新方法和技术,提高审计效率和准确性。内部审计在风险管理、内部控制等方面发挥着关键作用,为组织实现可持续发展提供有力保障。
四、问题与反思
①内部审计如何更好地与组织战略目标相融合?
②如何利用新技术提高内部审计的效率和准确性?
③内部审计在风险管理中的作用如何进一步发挥?
1.,.内部审计理论与实践[M].北京:人民出版社,2020.
2.,赵六.内部审计在风险管理中的应用研究[J].审计研究,2019(3):4550.
3.陈七,刘八.内部审计与内部控制的关系研究[J].审计与经济研究,2018(2):7882.
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